Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540390 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (5 os.) za obdobie 04/2015. | 165,80 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 12.5.2015 | |
1221540514 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 07/2015. | 161,45 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 7.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | |
1221540485 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 06/2015. | 161,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 9.7.2015 | 13.07.2015 | 27.7.2015 | |
1221540332 | MEDICOOP, spol. s r.o. 032 12 Dúbrava 310 |
36438162 | náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (23 os.) | 160,31 € vrátane DPH |
09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540646 | GAJOS, s.r.o. M.Pišúta 4022, |
36376981 | Revízia hasiacich prístrojov, hydrantov, tlaková skúška hadíc a oprava hasiacich prístrojov. | 159,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 2/2011 o zabezpečení revízií technických zariadení zo dňa 19.9.2011 z | OV2015052 zo dňa 17.11.2015 | 26.11.2015 | 30.11.2015 | 4.12.2015 |
1221540069 | MUDr. Petríčková Dagmar Jánošíkovo nábr. 1212, Lipt. Mikuláš |
31914080 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2014-01/2015 (22 os.) | 153,34 € vrátane DPH |
13.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 | ||
122154058 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, Lipt. Hrádok |
45601712 | náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 08-12/2014 (22 os.) | 153,34 € vrátane DPH |
12.01.2015 | 22.01.2015 | 28.4.2015 | ||
1221540333 | VOVA, s.r.o. Borbisova 1, Liptovský Mikuláš |
46631534 | Výmena optického valca Xerox 5225 | 150,00 € bez DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015005, zo dňa 9.3.2015 | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 30.4.2015 |
1221540618 | MUDr. Bačíková Elena, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (20 os.). | 139,40 bez DPH |
2.11.2015 | 06.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1221540484 | JAZMED, s.r.o., Amb. všeob. lekára pre dospelých Telgárt č. 294, 976 73 Telgárt |
03664878 | Vystavenie lekárskeho nálezu na účely kompenzácií a parkov. preukazov (20 os.) | 139,40 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540046 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
47495111 | vystavenie lekárskych posudkov za 2. polrok 2014 (20 os.) | 139,40 € vrátane DPH |
07.01.2015 | 16.01.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540677 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Výmena oleja na OMV LM 259 BJ, LM 616 BC. | 132,67 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015057 zo dňa 21.12.2015 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
1221540481 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, 033 01 Liptovský Hrádok |
45601712 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom za obdobie 01-06/2015 (19 os.). | 132,43 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540321 | Ing. Jozef Murcko Nám. a. Hlinu 42, Ružomberok |
35053909 | vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP (4 os.) za obdobie 02/2015 | 132,64 € vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 02.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540288 | MUDr. Bačíková Elena, s.r.o. Jilemnického 22, Lipt. Mikuláš |
36835757 | vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540049 | TATRAMEDIK, s.r.o. Pri železnici 1737, Lipt. Hrádok |
45597669 | zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za obdobie 10-12/2014 (19 os.) | 132,43 € vrátane DPH |
08.01.2015 | 13.01.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540654 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 11/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.12.2015 | 14.12.2015 | 8.12.2015 | ||
1221540630 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 10/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
9.11.2015 | 16.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540587 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 09/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1221540550 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 08/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.9.2015 | 11.09.2015 | 8.9.2015 | ||
1221540512 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 07/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
5.8.2015 | 12.08.2015 | 11.8.2015 | ||
1221540473 | MEDICOOP, spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | Náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (19 os.). | 131,43 bez DPH |
1.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 06/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540439 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
10.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1221540395 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 04/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.5.2015 | 15.05.2015 | 14.5.2015 | ||
1221540361 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 03/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
8.4.2015 | 16.04.2015 | 12.5.2015 | ||
1221540346 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2015 | 126,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 19.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540414 | MUDr. Petríčková Dagmar Jánošíkovo nábr. 1212, 031 01 Liptovský Mikuláš |
31914080 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti poistencom na účely sociálnej pomoci za obdobie 01/2015-04/2015 (18 os.) . | 125,46 bez DPH |
14.5.2015 | 15.05.2015 | 15.5.2015 | ||
1221540398 | MUDr. Bačíková Elena, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36835757 | Vystavenie lekárskych nálezov na účely kompenzácií, preukazov ZŤP a príspevkov na opatrovanie (18 os.). | 125,40 bez DPH |
7.5.2015 | 12.05.2015 | 12.5.2015 | ||
1221540312 | EVROFIN Int. spol. s r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok na frankovací stroj Neopost IJ 40 | 120,00 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovací stroj Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém Diamond, zo dňa 17.12.2012 | 12.02.2015 | 19.02.2015 | 30.4.2015 | |
1221540529 | EKO-SERVIS, s.r.o. Bellova 14/87, Liptovský Mikuláš |
36013161 | Tlakové čistenie kanalizácie. | 119,64 vrátane DPH |
OV2015026 zo dňa 11.8.2015 | 14.8.2015 | 19.08.2015 | 18.8.2015 | |
12215400669 | MEDICOOP, spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (17 os.) | 118,49 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540413 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2015 (17 os.). | 118,49 bez DPH |
14.5.2015 | 15.05.2015 | 15.5.2015 | ||
1221540402 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre ÚPSVaR LM a LH za obdobie 04/2015. | 115,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 11.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
1221540303 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 01/2015 | 115,27 € bez DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
1221540674 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu + materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | |
122150577 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu a materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 1.10.2015 | 05.10.2015 | 2.10.2015 | |
1221540673 | BeneVobis, s.r.o. MUDr. Fraňová Bronislava Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
47258357 | Náklady na poskytnutie zdravotnej starostlivosti za obdobie 01-11/2015. | 111,52 bez DPH |
16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | ||
1221540625 | VERA-LH, s.r.o. Hradná 338, 033 01 Liptovský Hrádok |
45601712 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.). | 111,52 bez DPH |
3.11.2015 | 05.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540524 | Valčáková, s. r. o. Jánošíkovo nábr. 1212/2, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45895473 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (16 os.). | 111,52 bez DPH |
11.8.2015 | 14.08.2015 | 12.8.2015 |