Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540473 | MEDICOOP, spol. s r.o. Šoltésovej 1421/18, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36438162 | Náklady na zdravotné výkony a vypísanie tlačovín (19 os.). | 131,43 bez DPH |
1.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540472 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 06/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
7.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540471 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 05/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540470 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok - zrážky. | 30,92 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540469 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky. | 335,34 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540468 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
3.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540467 | Ing. Jozef Murcko Nám. A. Hlinku 42, 034 01 Ružomberok |
35053909 | Vypracovanie odborných posúdení na úpravu bytu a rodinného domu pre občanov s ŤZP za obdobie 06/2015. | 33,16 bez DPH |
Zmluva o technickej pomoci č. 1/2014, zo dňa 29.12.2014 | 3.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540465 | Najada služby, s.r.o. Priemyselná 1/2034, 031 04 Liptovský Mikuláš |
44527276 | Upratovacie práce v priestoroch úradu ÚPSVaR v LM a LH, za obdobie 06/2015. | 998 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb zo dňa 28.9.2012. | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540464 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 07/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540463 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia za obdobie 07/2015 (2 odberné miesta). | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, zo dňa 1.1.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540462 | G&T, s.r.o. Štúrova 125/3, 058 01 Poprad |
44510535 | Náklady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti (1 os.) 6/2015. | 6,97 bez DPH |
1.7.2015 | 03.07.2015 | 2.7.2015 | ||
1221540461 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
1.7.2015 | 03.07.2015 | 2.7.2015 | ||
1221540460 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (4 os.). | 27,88 bez DPH |
22.6.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 | ||
1221540459 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál . | 732,49 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode č. 16658/12-M_ODSMAP o kúpe kancelárskych potrieb, zo dňa 10.10.2012 | OV2015019 zo dňa 10.06.2015 | 22.6.2015 | 25.06.2015 | 11.8.2015 |
1221540458 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Poplatky v sieti Orange za obdobie 15.07.2015-14.08.2015. | 290,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. VOB/33/2013-M_OVO, zo dňa 22.10.2013 Dohodou o pristúpení k RD, zo dňa 17.02.2014, Zmluva o poskytovaní služby – Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014, zo dňa 05.03.2014 | 19.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
1221540457 | Ľubomír Zarevúcky – EKOTHERM M. Pišúta 1308/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36993301 | Revízia a odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia a revízia bleskozvodov. | 878,40 bez DPH |
Výzva na VOLM1/OE/VOB/2015/19 | OV2015017 zo dňa 28.5.2015 | 18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1221540456 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1221540455 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1221540454 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1221540453 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1221540452 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
17.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1221540451 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
18.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | ||
1221540450 | ZDRAVOTNÍK SVLZ, s. r. o. Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
36713856 | Zdravotné úkony na účely kompenzácií za obdobie 05/2015 (8 os.) | 55,76 bez DPH |
17.6.2015 | 22.06.2015 | 11.8.2015 | ||
1221540449 | XEPAP, spol. s r.o. Jesenského 4703 |
00000960 | Kancelársky papier A4 80g - 400 bal. | 1071,98 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | OV2015020 zo dňa 10.06.2015 | 16.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1221540448 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
15.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1221540447 | MUDr. Marta Voštináková Ambulanicia MV spol. s r. o. Nábrežie 4. Apríla 1990, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36437891 | Náklady na vystavenie posudku (2 os.). | 13,94 bez DPH |
15.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1221540446 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu. | 105,00 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 12.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | |
1221540445 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVaR 064 a 065, pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007. | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
1221540444 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP - telefonovania pre MPSVaR 064 a 065 - pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 909,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
1221540443 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, DSL back up pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
1221540442 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPSVaR 064 a 065, MPLSVPN pre UPSVaR LM a LH, za obdobie 05/2015. | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
1221540441 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Volania pre UPSVaR LM a LH za obdobie 05/2015. | 167,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití datovej siete SWAN, zo dňa 3.1.2007 | 12.6.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 | |
1221540440 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac 05/2015. | 1162,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní poštového priečinka č. 358/2004 zo dňa 2.1.2004 a č. 360/2004 zo dňa 1.1.2004 | 11.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | |
1221540439 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky v sieti T-Com za obdobie 05/2015 (hlasové služby, internet). | 131,44 vrátane DPH |
10.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | ||
1221540438 | MUDr. Androvičová Anna CAREN, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
45899649 | Náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti za obdobie 03-05/2015 (3 os.). | 20,91 bez DPH |
8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
1221540437 | MUDr. Halková Katarína - NZZ MUDr. Halková Ul. 1. Mája 195/30, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36428841 | Náklady na zdravotné výkony vo veciach kompenzácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
1221540436 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
1221540435 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (1 os.). | 6,97 bez DPH |
8.6.2015 | 12.06.2015 | 8.6.2015 | ||
1221540434 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za mesiac 05/2015. | 6,30 bez DPH |
5.6.2015 | 12.06.2015 | 9.6.2015 | ||
1221540433 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Stravné lístky (2 200 ks) na mesiac jún 2015. | 8464,33 vrátane DPH |
Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015, zo dňa 19.01.2015 | OV2015018 zo dňa 29.5.2015 | 1.6.2015 | 25.06.2015 | 22.6.2015 |