Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1221540627 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
3.11.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540562 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
11.9.2015 | 16.09.2015 | 16.9.2015 | ||
1221540511 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (2 os.). | 13,94 bez DPH |
5.8.2015 | 06.08.2015 | 7.8.2015 | ||
1221540476 | MUDr. Bobčák Peter, APB, s.r.o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
47495111 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (24 os.) za obdobie 01/2015 - 06/2015. | 167,28 bez DPH |
2.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540400 | MUDr. Ballová Katarína – všeobecný lekár pre dospelých Pri železnici 1737, 033 01 Liptovský Hrádok |
35662557 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (26 os.) za obdobie 11/2014 - 05/2015. | 181,22 bez DPH |
7.5.2015 | 12.05.2015 | 12.5.2015 | ||
1221540656 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
9.12.2015 | 14.12.2015 | 9.12.2015 | ||
1221540541 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (3 os.). | 20,91 bez DPH |
2.9.2015 | 04.09.2015 | 7.9.2015 | ||
1221540626 | MUDr. Gašparová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36432326 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (4 os.). | 27,88 bez DPH |
3.11.2015 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | ||
1221540479 | MUDr. Mária Ševčovičová, s. r. o. Jilemnického 22, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36436003 | Náklady za výpis zo zdravotnej dokumentácie (5 os.). | 34,85 bez DPH |
8.7.2015 | 13.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540527 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 07/2015 (5 os.). | 34,85 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540413 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 1. štvrťrok 2015 (17 os.). | 118,49 bez DPH |
14.5.2015 | 15.05.2015 | 15.5.2015 | ||
1221540528 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 2. štvrťrok 2015 (15 os.). | 104,55 bez DPH |
14.8.2015 | 18.08.2015 | 17.8.2015 | ||
1221540286 | ALECHANDRA, s.r.o. J. D. Matejovie 542, Lipt. Hrádok |
36652431 | Náklady za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu, za 4. štvrťrok 2014 (11 os.) | 76,67 € vrátane DPH |
02.02.2015 | 05.02.2015 | 30.4.2015 | ||
1221540417 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Nedoplatok - zemný plyn za obdobie 01.01.2015 - 30.04.2015. | 759,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004. | 18.5.2015 | 25.05.2015 | 19.5.2015 | |
1221540470 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok - zrážky. | 30,92 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540469 | Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš |
36672441 | Nedoplatok – vodné, stočné, zrážky. | 335,34 vrátane DPH |
6.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | ||
1221540061 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/B, Žilina |
36403008 | nedoplatok za elektrickú energiu za r. 2014 - garáže | 5,45 € bez DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny č. 3203019-3 zo dňa 1.12.2004 | 14.01.2015 | 22.01.2015 | 30.4.2015 | |
1221540304 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 02/2015 | 2.375,00 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 09.02.2015 | 16.02.2015 | 30.4.2015 | |
1221540331 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu na obdobie 03/2015 | 2.239,17 bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540362 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Odber zemného plynu na obdobie 04/2015. | 1471 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004. | 8.4.2015 | 14.04.2015 | 12.5.2015 | |
1221540200 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu za obdobie 01/2015 | 2.450,83 € bez DPH |
Zmluva o dodávke plynu č. 504403 zo dňa 1.1.2004 | 22.01.2015 | 28.01.2015 | 28.4.2015 | |
1221540674 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu + materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 16.12.2015 | 17.12.2015 | 17.12.2015 | |
122150577 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu a materiál. | 113,30 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 1.10.2015 | 05.10.2015 | 2.10.2015 | |
1221540346 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, Lipt. Mikuláš |
36408174 | odborná prehliadka výťahu za obdobie 01-03/2015 | 126,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 19.03.2015 | 26.03.2015 | 30.4.2015 | |
1221540446 | VÝŤAHY plus, v.o.s. Demänovská cesta 848/65A, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36408174 | Odborná prehliadka výťahu. | 105,00 bez DPH |
Zmluva o dielo zo dňa 23.12.2013 | 12.6.2015 | 18.06.2015 | 16.6.2015 | |
1221540565 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Oprava bŕzd - OMV Honda Jazz LM 259 BJ. | 312,43 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015036 zo dňa 8.9.2015 | 14.9.2015 | 22.09.2015 | 21.9.2015 |
1221540597 | MK Alarm, s.r.o. Garbiarska 905 |
36370606 | Oprava elektronického zabezpečovacieho zariadenia. | 88,32 vrátane DPH |
OV2015044 zo dňa 7.10.2015 | 16.10.2015 | 21.10.2015 | 20.10.2015 | |
1221540380 | J+A LUNA AUTO, s.r.o. Revolučná 3, 031 04 Lipt. Mikuláš |
47691930 | Oprava predného skla a vyváženie letných pneumatík na OMV Honda Civic LM 621 BN. | 49,99 vrátane DPH |
Výzva cenovej ponuky zo dňa 22.12.2014 - Servis motorových vozidiel | OV2015014 zo dňa 28.4.2015 | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 |
1221540648 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne HP LJ 1300. | 175,19 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015053 zo dňa 25.11.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
1221540647 | VOVA, s.r.o. Bobrisova 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarne Lexmark T430. | 88,02 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015041 zo dňa 28.8.2015 | 27.11.2015 | 08.12.2015 | 4.12.2015 |
1221540370 | VOVA, s.r.o. Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarní - HP 1010 -3ks, HP 1300 - 1 ks. | 275,95 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015011 zo dňa 31.03.2015 | 14.4.2015 | 17.04.2015 | 12.5.2015 |
1221540493 | VOVA, s.r.o. Revolučná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš |
46631534 | Oprava tlačiarní a kopírovacích strojov - Ricoh 1022,OKI MB 451,HP LJ 1160+náhradné diely. | 622,32 vrátane DPH |
Výzva VO LM/1OE/VOB/2014/26 | OV2015021 | 14.07.2015 | 21.07.2015 | 21.7.2015 |
1221540607 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne do HP tlačiarenských zariadení 50 ks. | 3599,30 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015046 zo dňa 20.10.2015 | 22.10.2015 | 23.10.2015 | 22.10.2015 |
1221540609 | Pergamon spol. s r. o. Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Originálne náplne iné ako HP do tlačiarenských zariadení - 7 ks. | 487,24 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP VOB/53/2015-M-OVO, č. záznamu 35492/2015 zo dňa 3.8.2015 | OV2015047 zo dňa 20.10.2015 | 23.10.2015 | 26.10.2015 | 28.10.2015 |
1221540394 | Reprosevis Kováč, s.r.o SNP 200, 033 01 Liptovský Hrádok |
36704393 | Plotrovacia fólia s PVC doskami a exteriérová samolepka - úradné hodiny | 64,93 vrátane DPH |
OV2015012 zo dňa 15.4.2015 | 6.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
1221540471 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 05/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540384 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 05/2015. | 1322,84 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 4.5.2015 | 12.05.2015 | 14.5.2015 | |
1221540431 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 06/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 1.6.2015 | 04.06.2015 | 5.6.2015 | |
1221540464 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 07/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 2.7.2015 | 08.07.2015 | 9.7.2015 | |
1221540505 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn za obdobie 08/2015. | 1467,65 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu, zo dňa 29.4.2015 | 3.8.2015 | 05.08.2015 | 7.8.2015 |