Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291540410 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN | 19,32 bez DPH |
RZ 5190014913 Zml.č.5190020943 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540409 | HTCOM s.r.o. Kriváň 23,96204 Kriváň |
46695559 | upratovacie služby | 1346,96 bez DPH |
12-17-14 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540418 | LOMALIB s.r.o. Mudr.Marcela Lóšková Ulica študentská 3,984 01,Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540417 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN | 16,56 bez DPH |
RZ 5190014913 Zml.č.5190020944 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540416 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2283,00 vrátane DPH |
Zml.z 30.8.2010 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 172,92 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 126,47 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540449 | Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava 15 |
poplatok za hotovosť | 8,80 bez DPH |
09.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | |||
1291540423 | MVDr.Peter Pittner Tulská 33,Bans.Bystrica |
nájomné garáž | 79,66 bez DPH |
Zml.z 1.7.2004 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540422 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
techn.ochrana objektu | 11,94 bez DPH |
Zml.9606003815 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540421 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
techn.ochrana objektu | 11,94 bez DPH |
Zml.9606005515 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540419 | Autoservis GLASS s.r.o. Maloveská 7, 984 01 Lučenec |
36040096 | oprava motor.vozidla | 115,38 vrátane DPH |
Zml.z 17.12.2014 | Obj.40/2015 | 03.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 |
1291540428 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves |
17074860 | kontrola EPP Signalizácie | 99,58 vrátane DPH |
Zml.č.2004/05/02 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540427 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | popl. za spracovanie PPP U | 9,45 bez DPH |
05.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540426 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16817,09 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540425 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 157,74 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540424 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 950,31 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540491 | Poradca podnikateľa s.r.o. Martina Rázusa23A,010 01 Žilina |
31592503 | vyúčtovanie zál.faktúry | 0,00 vrátane DPH |
02.07.2015 | 16.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540439 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 450,90 vrátane DPH |
Zml.z 10.12.2007 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540438 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 69,25 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540437 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 99,55 vrátane DPH |
Zml.z 22.10.2012 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540436 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 3761,70 bez DPH |
11.06.2015 | 17.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540435 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 91,34 vrátane DPH |
Zml.z 22.10.2012 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540430 | DATEX LC s.r.o. Dobroč 8,98553 Mýtna |
47748001 | oprava VT | 215,00 vrátane DPH |
Zml.OlaSIS/1344 | Obj.26/2015 | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 20.8.2015 |
1291540452 | EVROFIN Int.spol.s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | prehliadka a údržba frank.stroja | 197,52 vrátane DPH |
Zml.z 6.12.2012 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540450 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 355,43 vrátane DPH |
Zml.z 22/2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540448 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | miestne volania | 870,28 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540447 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540446 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP Telefonia | 1659,66 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540445 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL | 398,45 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540444 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS | 2943,71 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540443 | BRUMED s.r.o. Maloveská 1563/16, 984 01 Lučenec |
44649819 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540442 | PRO ANGELUM s.r.o. 985 26 Málinec č.59 |
44615302 | zdravotné výkony | 27,88 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540441 | LOMALIB s.r.o. Ulica študentská 3,984 01,Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540440 | STAVOUNIA a.s. Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec |
31561403 | stavebný dozor | 186,46 vrátane DPH |
Zml.z 24.3.2011 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540434 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540433 | VšNs poliklinikou Lučenec n.o. Námestie republiky 15,98401 Lučenec |
37954571 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 |