
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291540431 | Lekro s.r.o. Hrnčiarske Zalužany 151,98012 Hrnč.Zalužany |
36688860 | zdravotné výkony | 76,67 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 10.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540429 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok za energie | -930,32 vrátane DPH |
Zml.z 26.3.2010 | 08.06.2015 | 17.08.2015 | 20.8.2015 | |
1291540428 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves |
17074860 | kontrola EPP Signalizácie | 99,58 vrátane DPH |
Zml.č.2004/05/02 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540427 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 B.Bystrica |
36631124 | popl. za spracovanie PPP U | 9,45 bez DPH |
05.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540426 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 16817,09 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540425 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 157,74 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540424 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 950,31 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540423 | MVDr.Peter Pittner Tulská 33,Bans.Bystrica |
nájomné garáž | 79,66 bez DPH |
Zml.z 1.7.2004 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540422 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
techn.ochrana objektu | 11,94 bez DPH |
Zml.9606003815 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540421 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
techn.ochrana objektu | 11,94 bez DPH |
Zml.9606005515 | 05.06.2015 | 09.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540418 | LOMALIB s.r.o. Mudr.Marcela Lóšková Ulica študentská 3,984 01,Lučenec |
45467153 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zml.z 1.8.2005 | 03.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540417 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN | 16,56 bez DPH |
RZ 5190014913 Zml.č.5190020944 | 02.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540416 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | spotreba plynu | 2283,00 vrátane DPH |
Zml.z 30.8.2010 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540413 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 172,92 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540412 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 126,47 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540410 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úrazové poistenie poberateľov DHN | 19,32 bez DPH |
RZ 5190014913 Zml.č.5190020943 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540409 | HTCOM s.r.o. Kriváň 23,96204 Kriváň |
46695559 | upratovacie služby | 1346,96 bez DPH |
12-17-14 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540408 | Ministerstvo vnútra SR OR PZ Revúca Remeselnícka 300/2, 050 01 Revúca |
00151866 | pokuta | 64,00 bez DPH |
21.05.2015 | 02.06.2015 | 20.8.2015 | ||
1291540407 | JUDr. Iveta Tóthová Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš |
35655666 | výdavky a trovy exekúcie | 66,64 vrátane DPH |
EX 88/2009 | 28.05.2015 | 02.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540406 | JUDr. Iveta Tóthová Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš |
35655666 | výdavky a trovy exekúcie | 67,45 vrátane DPH |
EX 226/2008 | 28.05.2015 | 02.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540405 | JUDr .Iveta Tóthová Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš |
35655666 | výdavky a trovy exekúcie | 68,89 vrátane DPH |
EX 225/2008 | 28.05.2015 | 02.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540404 | Mesto Fiľakovo Radničná 562/25,98601 Fiľakovo |
00316075 | daň z nehnuteľnosti | 312,33 bez DPH |
582/2004 Z.z. | 21.05.2015 | 02.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540403 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úraz.poist. DHN | 57,96 bez DPH |
5190016918 | 26.05.2015 | 29.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540401 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,B.Bystrica |
36631124 | poštové služby | 10000,00 bez DPH |
21.05.2015 | 22.05.2015 | 9.7.2015 | ||
1291540400 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úraz.poist. DHN | 30,36 bez DPH |
5190016918 | 21.05.2015 | 26.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540399 | Junior -Milan Falľan Modré zeme 6, 984 01 Lučenec |
34683321 | požiarna prevencia | 72,50 vrátane DPH |
01-02-14 | 19.05.2015 | 26.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540398 | Mudr. Katarína Tothová Begova 17,984 01 Lučenec |
35651083 | výpis zo zdrav.dokumentácie | 10,00 bez DPH |
19.05.2015 | 29.05.2015 | 9.7.2015 | ||
1291540397 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9,B.Bystrica |
36631124 | dobropis | -71,94 bez DPH |
9.7.2015 | ||||
1291540396 | Štátna pokladnica Radlinského 32, Bratislava |
poplatok za hotovosť | 10,70 bez DPH |
14.05.2015 | 14.05.2015 | 9.7.2015 | |||
1291540395 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 13,99 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540394 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 22,06 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540393 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 12,49 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540392 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 12,59 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540391 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 18,65 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540390 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 18,59 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540389 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 12,49 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540388 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobil.služby | 13,16 vrátane DPH |
12-10-07 | 18.05.2015 | 25.05.2015 | 9.7.2015 |