Faktúry 2015 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291540501   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.07.2015  16.07.2015  20.8.2015 
1291540444   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.06.2015  18.06.2015  20.8.2015 
1291540352   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  miestne volania  2943,71 
vrátane DPH
01-03-07    12.05.2015  18.05.2015  9.7.2015 
1291540248   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
01-03-07    07.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540162   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
01-03-07    10.03.2015  18.03.2015  11.5.2015 
1291540091   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  MPLS  2943,71 
vrátane DPH
01-03-07    09.02.2015  12.02.2015  11.5.2015 
1291540609   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieko papiera  2856,47 
vrátane DPH
Zml.z 16.12.2013    02.09.2015  07.09.2015  22.10.2015 
1291540666   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kopírovacieko papiera  2679,96 
vrátane DPH
Zml.z 16.12.2013    01.10.2015  07.10.2015  22.10.2015 
1291540030   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
36403008  dodávka elektriny  2603,70 
vrátane DPH
01-02-12    21.01.2015  28.01.2015  11.5.2015 
1291540624   PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5, 851 01 Bratislava V
33768897  hygienický materiál,čist.prostriedky  2496,07 
vrátane DPH
KZ č.Z201519152_Z    10.09.2015  17.09.2015  22.10.2015 
1291540799   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    02.12.2015  09.12.2015  25.1.2016 
1291540749   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    02.11.2015  09.11.2015  25.1.2016 
1291540673   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    02.10.2015  12.10.2015  22.10.2015 
1291540611   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    02.09.2015  11.09.2015  22.10.2015 
1291540561   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    03.08.2015  11.08.2015  20.8.2015 
1291540489   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.08.2010    02.07.2015  09.07.2015  20.8.2015 
1291540416   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
Zml.z 30.8.2010    01.06.2015  08.06.2015  20.8.2015 
1291540359   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  plyn  2283,00 
vrátane DPH
08-30-10    06.05.2015  15.05.2015  9.7.2015 
1291540247   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
08-30-10    02.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540143   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  2283,00 
vrátane DPH
30.8.2010    02.03.2015  06.03.2015  11.5.2015 
1291540102   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  2283,00 
vrátane DPH
40420    09.02.2015  16.02.2015  11.5.2015 
1291540055   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2283,00 
vrátane DPH
08-30-10    02.02.2015  05.02.2015  11.5.2015 
1291540034   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka zemného plynu  2283,00 
vrátane DPH
08-30-10    19.01.2015  28.01.2015  11.5.2015 
1291540474   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  1974,32 
vrátane DPH
Zml.z 16.12.2013    25.06.2015  03.07.2015  20.8.2015 
1291540833   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  vodné,stočné Poltár  1940,34 
vrátane DPH
Zml. Z 26.3.2010    21.12.2015  23.12.2015  25.1.2016 
1291540811   Ministerstvo vnútra SR
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  spotreba EE a tepla  1876,76 
vrátane DPH
Zml.z 7.2.2014    10.12.2015  17.12.2015  25.1.2016 
1291540183   Poisťovňa poštov.banky
Dvorákovo nábrežie 4,81102 Bratislava
31405410  poistenie majetku  1828,29 
bez DPH
70278419    16.03.2015  24.03.2015  11.5.2015 
1291540794   PERGAMON spol. s r.o.
Chemická 1,831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov  1796,21 
vrátane DPH
RZ 333/OI/2015  Obj.109/2015  30.11.2015  07.12.2015  25.1.2016 
1291540028   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  1785,20 
vrátane DPH
06-16-14    07.01.2015  16.01.2015  11.5.2015 
1291540798   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1754,06 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.12.2015  09.12.2015  25.1.2016 
1291540748   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1754,06 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.11.2015  09.11.2015  25.1.2016 
1291540674   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1754,06 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.10.2015  12.10.2015  22.10.2015 
1291540612   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1754,06 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.09.2015  11.09.2015  22.10.2015 
1291540562   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1754,06 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    03.08.2015  11.08.2015  20.8.2015 
1291540490   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba EE  1754,06 
vrátane DPH
Zml.z 16.06.2014    02.07.2015  08.07.2015  20.8.2015 
1291540636   Xepap spol.s.r.
Jesenského 4703,96001 Zvolen
31628605  nákup kancel.materiálu  1693,52 
vrátane DPH
Zml.z 16.12.2013    16.09.2015  23.09.2015  22.10.2015 
1291540849   SWAN plus,a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    30.12.2015  31.12.2015  25.1.2016 
1291540766   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    09.11.2015  16.11.2015  25.1.2016 
1291540696   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    12.10.2015  15.10.2015  25.1.2016 
1291540622   SWAN a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  IP Telefonia  1659,66 
vrátane DPH
Zml.z 3.01.2007    10.09.2015  17.09.2015  22.10.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť