Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291540851 | SWAN plus,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefonne poplatky | 982,37 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 25.1.2016 | |
1291540850 | SWAN plus,a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 25.1.2016 | |
1291540767 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540697 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.10.2015 | 15.10.2015 | 25.1.2016 | |
1291540623 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 22.10.2015 | |
1291540572 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 20.8.2015 | |
1291540500 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 09.07.2015 | 16.07.2015 | 20.8.2015 | |
1291540447 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540355 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | miestne volania | 977,18 vrátane DPH |
01-03-07 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540251 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
01-03-07 | 07.04.2015 | 14.04.2015 | 9.7.2015 | |
1291540163 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
01-03-07 | 10.03.2015 | 18.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540093 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | LAN | 977,18 vrátane DPH |
01-03-07 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540550 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.stravov.poukažky | 963,65 vrátane DPH |
Rámcová dohoda,Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015 | 23.07.2015 | 11.08.2015 | 20.8.2015 | |
1291540152 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 961,86 vrátane DPH |
4.2.2015 | 05.03.2015 | 16.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540424 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 950,31 vrátane DPH |
Dod.Kom.zmluve č.1/OF/2015 z 4.2.2015 | 08.06.2015 | 11.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540653 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1,831 04 Bratislava |
31327681 | nákup tonerov | 945,22 vrátane DPH |
Rám.dohoda VOB/53/2015-M_OVI | Obj.76/2015 | 25.09.2015 | 05.10.2015 | 22.10.2015 |
1291540568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | miestne volania | 921,41 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 07.08.2015 | 14.08.2015 | 20.8.2015 | |
1291540736 | SALUTO ENERGY,s.r.o. Dr.Herza 26,984 01 Lučenec |
46340521 | občerstvenie na burzu práce | 900,00 vrátane DPH |
Obj.92/2015 | 29.10.2015 | 03.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 874,08 vrátane DPH |
06-16-14 | 21.01.2015 | 04.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540448 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | miestne volania | 870,28 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 12.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540845 | UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava |
31322051 | poistenie výp.techniky | 868,63 bez DPH |
Zml. 224754 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 25.1.2016 | |
1291540770 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 861,59 vrátane DPH |
Zml. 22/2006 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540651 | Gras SK s.r.o. Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník |
44764324 | nákup tonerov | 861,17 vrátane DPH |
Zml.z 29.12.2014 | Obj.75/2015 | 24.09.2015 | 05.10.2015 | 22.10.2015 |
1291540411 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
06-16-14 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
06-16-14 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 9.7.2015 | |
1291540166 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
06-16-14 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540079 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 858,23 vrátane DPH |
06-16-14 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540253 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 834,90 vrátane DPH |
02-04-15 | 08.04.2015 | 14.04.2015 | 9.7.2015 | |
1291540349 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 815,66 vrátane DPH |
02-04-15 | 07.05.2015 | 18.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540784 | Menton SK,spol. s r.o. Gbelská 19,841 06 Bratislava |
35900903 | oprava dverí | 801,36 vrátane DPH |
Obj.96/2015 | 24.11.2015 | 30.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540361 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba vody | 800,99 vrátane DPH |
22/2006 | 14.05.2015 | 20.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540133 | Xepap spol.s.r. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby | 795,78 vrátane DPH |
16.12.2013 | 27.02.2015 | 05.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540619 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | miestne volania | 790,43 vrátane DPH |
Zml.z 3.01.2007 | 10.09.2015 | 17.09.2015 | 22.10.2015 | |
1291540088 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D,82101 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 788,72 vrátane DPH |
1/OF/2015 | 06.02.2015 | 12.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540795 | Xepap spol.s.r. Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancel.materiálu | 769,43 vrátane DPH |
Zml.z 16.12.2013 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 25.1.2016 | |
1291540844 | UNION poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava |
31322051 | poistenie budovy a zariadenia | 732,09 bez DPH |
Zml. 224756 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 25.1.2016 | |
1291540020 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úraz.poist. DHN | 729,24 bez DPH |
13.01.2015 | 15.01.2015 | 11.5.2015 | ||
1291540836 | Autoservis GLASS s.r.o. Maloveská 7, 984 01 Lučenec |
36040096 | oprava motor.vozidla | 624,42 vrátane DPH |
Zml.z 17.12.2014 | Obj.124/2015 | 22.12.2015 | 28.12.2015 | 25.1.2016 |
1291540475 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | spotreba EE a tepla | 619,30 vrátane DPH |
Zml.z 7.2.2014 | 25.06.2015 | 03.07.2015 | 20.8.2015 |