Faktúry 2015 (UPSVR Lučenec )

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1291540527   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník
44764324  nákup tonerov  388,20 
vrátane DPH
Zml.z 29.12.2014  Obj.57/2015  16.07.2015  24.07.2015  20.8.2015 
1291540737   SALUTO ENERGY,s.r.o.
Dr.Herza 26,984 01 Lučenec
46340521  služby v súvislosti s burzou práce  380,00 
vrátane DPH
Obj.83/2015    29.10.2015  03.11.2015  25.1.2016 
1291540709   Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s.
Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava
00151700  poistenie hnuteľných vecí  376,79 
bez DPH
PZ č.9978001333    14.10.2015  26.10.2015  25.1.2016 
1291540450   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  spotreba tepla a tep.vody  355,43 
vrátane DPH
Zml.z 22/2006    15.06.2015  18.06.2015  20.8.2015 
1291540597   GGFS s.r.o.
Sasinkova5, 811 08 Bratislava
47079690  elektr.stravov.poukažky  352,94 
vrátane DPH
Rámcová dohoda,Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015    19.08.2015  26.08.2015  22.10.2015 
1291540728   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné,zrážky  351,31 
vrátane DPH
OZ č.206200885 z 30.10.2013    22.10.2015  29.10.2015  25.1.2016 
1291540698   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH
Zml. 22/2006    12.10.2015  20.10.2015  25.1.2016 
1291540630   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH
Zml. 22/2006    14.09.2015  21.09.2015  22.10.2015 
1291540581   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH
Zml.z 22/2006    12.08.2015  18.08.2015  20.8.2015 
1291540511   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  spotreba tepla a tep.vody  334,12 
vrátane DPH
Zml.z 22/2006    13.07.2015  20.07.2015  20.8.2015 
1291540586   Satur Travel a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava
35787201  letenka na ZPC  332,00 
bez DPH
  Obj.63/2015  13.08.2015  21.08.2015  22.10.2015 
1291540512   Satur Travel a.s.
Miletičova 1, 824 72 Bratislava
35787201  letenka na ZPC  314,72 
bez DPH
  Obj.53/2015  13.07.2015  20.07.2015  20.8.2015 
1291540685   Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25,98601 Fiľakovo
00316075  daň z nehnuteľnosti  312,33 
bez DPH
582/2004 Z.z.    21.05.2015  13.10.2015  22.10.2015 
1291540617   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,984 01 Lučenec
00316181  poplatok za komun.odpad  312,31 
bez DPH
582/2004 Z.z.    06.05.2015  17.09.2015  22.10.2015 
1291540404   Mesto Fiľakovo
Radničná 562/25,98601 Fiľakovo
00316075  daň z nehnuteľnosti  312,33 
bez DPH
582/2004 Z.z.    21.05.2015  02.06.2015  20.8.2015 
1291540358   Mesto Lučenec
Ulica novohradská 316/1,984 01 Lučenec
00316181  poplatok za komun.odpad  312,31 
bez DPH
zák.582/2004    06.05.2015  18.05.2015  9.7.2015 
1291540759   EDOS-PEM spol. s r.o.
Tematínska 4, 851 05 Bratislava
36287229  účastnícky poplatok-seminár  310,00 
vrátane DPH
Žiadosť    04.11.2015  13.11.2015  25.1.2016 
1291540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  307,27 
vrátane DPH
06-16-14    21.01.2015  04.02.2015  11.5.2015 
1291540340   Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s.
Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica
36644030  vodné a stočné  303,44 
vrátane DPH
10-03-07    30.04.2015  11.05.2015  9.7.2015 
1291540415   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015  20.8.2015 
1291540332   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH
06-16-14    30.04.2015  06.05.2015  9.7.2015 
1291540240   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH
06-16-14    02.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540170   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH
06-16-14    09.03.2015  18.03.2015  11.5.2015 
1291540078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  301,67 
vrátane DPH
06-16-14    04.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  299,48 
vrátane DPH
06-16-14    21.01.2015  04.02.2015  11.5.2015 
1291540414   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH
Zml.z 16.6.2014    01.06.2015  08.06.2015  20.8.2015 
1291540331   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH
06-16-14    30.04.2015  06.05.2015  9.7.2015 
1291540241   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH
06-16-14    02.04.2015  14.04.2015  9.7.2015 
1291540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH
06-16-14    09.03.2015  18.03.2015  11.5.2015 
1291540080   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba el.energie  294,77 
vrátane DPH
06-16-14    04.02.2015  11.02.2015  11.5.2015 
1291540497   NOVES s.r.o.
Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves
17074860  serv.zásah EZS  293,64 
vrátane DPH
Zml.č.2004/05/02    08.07.2015  13.07.2015  20.8.2015 
1291540107   Autoservis GLASS s.r.o.
Maloveská 7, 984 01 Lučenec
36040096  oprava motor.vozidla  280,50 
vrátane DPH
41990    12.02.2015  18.02.2015  11.5.2015 
1291540181   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, 050 01 Revúca
36045403  dodávka tepla a teplej vody  278,40 
vrátane DPH
22/2006    16.03.2015  20.03.2015  11.5.2015 
1291540760   PROEKO s.r.o.
Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48
35900831  účastnícky poplatok-seminár  276,00 
vrátane DPH
Žiadosť    04.11.2015  13.11.2015  25.1.2016 
1291540774   IVS
Albánska 5A,831 06 Bratislava
  výcvikový program psychoterapeutov  274,00 
bez DPH
Žiadosť    09.11.2015  13.11.2015  25.1.2016 
1291540321   IVS
Albánska 5A,831 06 Bratislava
31769578  školenie  274,00 
bez DPH
    24.04.2015  30.04.2015  9.7.2015 
1291540044   Komunálna poisťovňa a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  úraz.poist. DHN  271,92 
bez DPH
    28.01.2015  30.01.2015  11.5.2015 
1291540454   DATEX LC s.r.o.
Dobroč 8,98553 Mýtna
47748001  oprava VT  264,40 
vrátane DPH
Zml.OlaSIS/1344  Obj.34/2015  15.06.2015  19.06.2015  20.8.2015 
1291540526   Gras SK s.r.o.
Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník
44764324  nákup tonerov  254,16 
vrátane DPH
Zml.z 29.12.2014  Obj.56/2015  16.07.2015  24.07.2015  20.8.2015 
1291540793   STAVOUNIA a.s.
Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec
31561403  stavebný dozor  249,11 
vrátane DPH
Zml.z 24.3.2011  Obj.85,86,89,93,94,95,97/2015  30.11.2015  07.12.2015  25.1.2016 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na UPSVR Lučenec

Tlačiť