Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1291540527 | Gras SK s.r.o. Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník |
44764324 | nákup tonerov | 388,20 vrátane DPH |
Zml.z 29.12.2014 | Obj.57/2015 | 16.07.2015 | 24.07.2015 | 20.8.2015 |
1291540737 | SALUTO ENERGY,s.r.o. Dr.Herza 26,984 01 Lučenec |
46340521 | služby v súvislosti s burzou práce | 380,00 vrátane DPH |
Obj.83/2015 | 29.10.2015 | 03.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540709 | Allianz-Slovenská poisťovňa,a.s. Dostojevského rad 4,815 74 Bratislava |
00151700 | poistenie hnuteľných vecí | 376,79 bez DPH |
PZ č.9978001333 | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 25.1.2016 | |
1291540450 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 355,43 vrátane DPH |
Zml.z 22/2006 | 15.06.2015 | 18.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540597 | GGFS s.r.o. Sasinkova5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektr.stravov.poukažky | 352,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda,Dohoda o pristúpení k RD č.64/OF/2015 | 19.08.2015 | 26.08.2015 | 22.10.2015 | |
1291540728 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné,zrážky | 351,31 vrátane DPH |
OZ č.206200885 z 30.10.2013 | 22.10.2015 | 29.10.2015 | 25.1.2016 | |
1291540698 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 334,12 vrátane DPH |
Zml. 22/2006 | 12.10.2015 | 20.10.2015 | 25.1.2016 | |
1291540630 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 334,12 vrátane DPH |
Zml. 22/2006 | 14.09.2015 | 21.09.2015 | 22.10.2015 | |
1291540581 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 334,12 vrátane DPH |
Zml.z 22/2006 | 12.08.2015 | 18.08.2015 | 20.8.2015 | |
1291540511 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | spotreba tepla a tep.vody | 334,12 vrátane DPH |
Zml.z 22/2006 | 13.07.2015 | 20.07.2015 | 20.8.2015 | |
1291540586 | Satur Travel a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava |
35787201 | letenka na ZPC | 332,00 bez DPH |
Obj.63/2015 | 13.08.2015 | 21.08.2015 | 22.10.2015 | |
1291540512 | Satur Travel a.s. Miletičova 1, 824 72 Bratislava |
35787201 | letenka na ZPC | 314,72 bez DPH |
Obj.53/2015 | 13.07.2015 | 20.07.2015 | 20.8.2015 | |
1291540685 | Mesto Fiľakovo Radničná 562/25,98601 Fiľakovo |
00316075 | daň z nehnuteľnosti | 312,33 bez DPH |
582/2004 Z.z. | 21.05.2015 | 13.10.2015 | 22.10.2015 | |
1291540617 | Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1,984 01 Lučenec |
00316181 | poplatok za komun.odpad | 312,31 bez DPH |
582/2004 Z.z. | 06.05.2015 | 17.09.2015 | 22.10.2015 | |
1291540404 | Mesto Fiľakovo Radničná 562/25,98601 Fiľakovo |
00316075 | daň z nehnuteľnosti | 312,33 bez DPH |
582/2004 Z.z. | 21.05.2015 | 02.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540358 | Mesto Lučenec Ulica novohradská 316/1,984 01 Lučenec |
00316181 | poplatok za komun.odpad | 312,31 bez DPH |
zák.582/2004 | 06.05.2015 | 18.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540759 | EDOS-PEM spol. s r.o. Tematínska 4, 851 05 Bratislava |
36287229 | účastnícky poplatok-seminár | 310,00 vrátane DPH |
Žiadosť | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540059 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 307,27 vrátane DPH |
06-16-14 | 21.01.2015 | 04.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540340 | Stredoslov.vodárens.prevádz.spoloč. a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné | 303,44 vrátane DPH |
10-03-07 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540415 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540332 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
06-16-14 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540240 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
06-16-14 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 9.7.2015 | |
1291540170 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
06-16-14 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540078 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 301,67 vrátane DPH |
06-16-14 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 299,48 vrátane DPH |
06-16-14 | 21.01.2015 | 04.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540414 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
Zml.z 16.6.2014 | 01.06.2015 | 08.06.2015 | 20.8.2015 | |
1291540331 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
06-16-14 | 30.04.2015 | 06.05.2015 | 9.7.2015 | |
1291540241 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
06-16-14 | 02.04.2015 | 14.04.2015 | 9.7.2015 | |
1291540169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
06-16-14 | 09.03.2015 | 18.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540080 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | spotreba el.energie | 294,77 vrátane DPH |
06-16-14 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540497 | NOVES s.r.o. Kamenárska 5,05201 Spišs.Nová Ves |
17074860 | serv.zásah EZS | 293,64 vrátane DPH |
Zml.č.2004/05/02 | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 20.8.2015 | |
1291540107 | Autoservis GLASS s.r.o. Maloveská 7, 984 01 Lučenec |
36040096 | oprava motor.vozidla | 280,50 vrátane DPH |
41990 | 12.02.2015 | 18.02.2015 | 11.5.2015 | |
1291540181 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, 050 01 Revúca |
36045403 | dodávka tepla a teplej vody | 278,40 vrátane DPH |
22/2006 | 16.03.2015 | 20.03.2015 | 11.5.2015 | |
1291540760 | PROEKO s.r.o. Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava 48 |
35900831 | účastnícky poplatok-seminár | 276,00 vrátane DPH |
Žiadosť | 04.11.2015 | 13.11.2015 | 25.1.2016 | |
1291540774 | IVS Albánska 5A,831 06 Bratislava |
výcvikový program psychoterapeutov | 274,00 bez DPH |
Žiadosť | 09.11.2015 | 13.11.2015 | 25.1.2016 | ||
1291540321 | IVS Albánska 5A,831 06 Bratislava |
31769578 | školenie | 274,00 bez DPH |
24.04.2015 | 30.04.2015 | 9.7.2015 | ||
1291540044 | Komunálna poisťovňa a.s. Štefánikova 17, 811 05 Bratislava |
31595545 | úraz.poist. DHN | 271,92 bez DPH |
28.01.2015 | 30.01.2015 | 11.5.2015 | ||
1291540454 | DATEX LC s.r.o. Dobroč 8,98553 Mýtna |
47748001 | oprava VT | 264,40 vrátane DPH |
Zml.OlaSIS/1344 | Obj.34/2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 20.8.2015 |
1291540526 | Gras SK s.r.o. Sov.hrdinov 243/88, 089 01 Svidník |
44764324 | nákup tonerov | 254,16 vrátane DPH |
Zml.z 29.12.2014 | Obj.56/2015 | 16.07.2015 | 24.07.2015 | 20.8.2015 |
1291540793 | STAVOUNIA a.s. Fiľak.cesta 284, 98401 Lučenec |
31561403 | stavebný dozor | 249,11 vrátane DPH |
Zml.z 24.3.2011 | Obj.85,86,89,93,94,95,97/2015 | 30.11.2015 | 07.12.2015 | 25.1.2016 |