Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540324 | Kubaška Dušan Malacky |
40824241 | Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks | 100,00 bez DPH |
OV150049 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015 | 874,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540319 | Andrla Ján Garant DDD Gajary 34 |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 64,80 vrátane DPH |
OV140087 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 10/2015 | 416,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540317 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 10/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540316 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 10/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540315 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k 10/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540314 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k 10/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540313 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 10/2015 | 2,70 bez DPH |
9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | ||
1021540312 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR | 5084,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150048 | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |
1021540310 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015 | 438,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540307 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 10/2015 | 774,20 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540306 | Dezider Neméth Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540305 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - plyn - 11/2015 | 1401,92 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540304 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 11/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540303 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov v budove - október 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540302 | Doprava a.s. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v budove - október 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540301 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
Zmluva o uložení veci | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540300 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny - hovory | 141,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení HPVS | 28.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540299 | Hílek a spol a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia | 182,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150047 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 |
1021540297 | AV MED s.r.o. Račianska 44, Bratislava |
46374400 | Lekárske výkony 10/2015 | 6,97 bez DPH |
23.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks | 167,20 bez DPH |
Rámcová dohoda MPSVR SR | OV150044 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540294 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Oprava kopírovacich strojov 2ks | 561,12 vrátane DPH |
OV150042 | 19.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540293 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
OV150046 | 15.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540291 | Trifam Medical s.r.o. Veterná 10, Stupava |
35785853 | Zdravotné výkony 4-9/2015 | 41,82 bez DPH |
12.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540289 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN - 9/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR SR - 9/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540287 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - 9/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k - 9/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 9/2015 | 362,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540284 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540283 | Sahas - Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 554,00 bez DPH |
OV140084 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540282 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U 9/2015 | 3,30 bez DPH |
8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540280 | FRIPET s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 9/2015 | 716,93 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540279 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 55,76 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |