Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540212 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné teléfóny - poplatky | 41,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540210 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdrsvotný výkon 1.4.-30.6.2015 | 48,79 bez DPH |
22.7.2015 | 28.07.2015 | 29.9.2015 | ||
1021540207 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540206 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Vyúčtovanie plynu od 1.1.- 30.6.2015 | 3403,33 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540204 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
03661899 | Lekárske výkony 1-6/2015 | 48,79 bez DPH |
14.7.2015 | 24.07.2015 | 9.9.2015 | ||
1021540202 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Volania - jún 2015 | 336,31 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540201 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba sieta LAN - jún 2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540200 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia - jún 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540199 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - jún 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540198 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - jún 2015 | 2,25 bez DPH |
9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | ||
1021540197 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 6/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540196 | MUDr. Černý Manfred Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 4-6/2015 | 83,64 bez DPH |
3.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | ||
1021540195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny jún 2015 | 387,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540194 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540193 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Sužby informátora za jún 2015 | 784,08 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540191 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký štvrtok |
36284793 | Lekárske výkovy 4-6/2015 | 55,76 bez DPH |
7.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | ||
1021540189 | MUDr. Elena Slobodová Nám. SNP 7, Malacky |
30856604 | Lekárske výkony 4-6/2015 | 90,61 bez DPH |
3.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | ||
1021540187 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťana |
35743565 | Zálohová platba za plyn - júl 2015 | 1434,59 vrátane DPH |
Zmluva ododávke plynu | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540186 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu - júl 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540185 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia | 99,25 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540184 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za jún 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.7.215 | 8.9.2015 | |
1021540183 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za jún 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540182 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky za mobilné telefóny | 37,85 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.6.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
1021540178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - máj 2015 | 322,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540177 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540176 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR - máj 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeí | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540175 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky DSLback up-2048/384k - máj 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540174 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPLSVPN 4096k - máj 2015 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540173 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - máj 2015 | 683,35 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540171 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - máj 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540169 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | 47,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540168 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
2021879959 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U - máj 2015 | 2,40 bez DPH |
5.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540167 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Lekárske výkony 3-5/2015 | 20,91 bez DPH |
5.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540165 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola EZS Dominus | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540164 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahu - máj 2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 |