Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540211 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Mobilné teléfóny - poplatky | 41,25 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 29.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540162 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Lekárske výkony 3-5/2015 | 41,82 bez DPH |
3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540018 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | OV150001 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540146 | DIGICOM s.r.o. Predmestská 81, Žilina |
36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60 vrátane DPH |
OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540331 | MUDr. M. Noris Legionárska 5265, Malacky |
31149561 | Zdravotné výkony 9-11/2015 | 46,47 bez DPH |
2.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | ||
1021540169 | JUDr. Štefan Hrebík Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie, hotové výdavky | 47,27 vrátane DPH |
Uznesenie Okr. súdu Žilina | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540229 | JUDr. Hrebík Štefan Duklianskych hrdinov 6, Malacky |
31148531 | Trovy exekúcie | 48,23 vrátane DPH |
14.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | ||
1021540210 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník |
34049291 | Zdrsvotný výkon 1.4.-30.6.2015 | 48,79 bez DPH |
22.7.2015 | 28.07.2015 | 29.9.2015 | ||
1021540204 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
03661899 | Lekárske výkony 1-6/2015 | 48,79 bez DPH |
14.7.2015 | 24.07.2015 | 9.9.2015 | ||
1021540115 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 48,79 bez DPH |
8.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | ||
1021540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks) | 49,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150050 | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
1021540279 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Zdravotné výkony 7-9/2015 | 55,76 bez DPH |
7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | ||
1021540191 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký štvrtok |
36284793 | Lekárske výkovy 4-6/2015 | 55,76 bez DPH |
7.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | ||
1021540023 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Lekárske výkony za 7-12/2014 | 55,76 bez DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1021540125 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 1-3/2015 | 62,73 bez DPH |
16.4.2015 | 23.04.2015 | 24.4.2015 | ||
1021540015 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 9-12/2014 | 62,73 bez DPH |
14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540006 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za obdobie 8-12/2014 | 62,73 bez DPH |
9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540097 | Ján Andrla - Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A | 63,00 vrátane DPH |
OV140087 | 25.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540364 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - mobilné telefóny | 64,36 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 30.12.2015 | 31.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540319 | Andrla Ján Garant DDD Gajary 34 |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 64,80 vrátane DPH |
OV140087 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540258 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 68,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150041 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540361 | MUDr. Slobodová Elena Nám. SNP 2377/7, Malacky |
30856604 | Zdravotný výkon - 10-12/2015 | 69,70 bez DPH |
28.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 | ||
1021540075 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265 |
31149561 | Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015 | 69,70 bez DPH |
3.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540016 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 10-12/2014 | 69,70 bez DPH |
20.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | ||
10215402332 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | VYpracovanie servisnej správy pre výpočtovú a kancelársku techniku na vyradenie 72ks | 72,00 vrátane DPH |
OV150032 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540265 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Zdravotné výkony 1-8/2015 | 76,67 bez DPH |
18.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
1021540335 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov - 11/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540306 | Dezider Neméth Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540274 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 9/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540256 | TEKOS s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,26 vrátane DPH |
OV150040 | 11.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540239 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 8/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540216 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údrža výťahu 7/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |