Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540013 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014 | 253,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540238 | Magna Energia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina 1.9.-30.9.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540218 | Magna Enaggia a.s. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie - elektrina 1.7.-.31.7.2015 | 417,48 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540212 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 1.8.-31.8.2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 3.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540195 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny jún 2015 | 387,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540186 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu - júl 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540170 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - máj 2015 | 436,10 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 8.6.2015 | 11.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540158 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Peišťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - jún 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540148 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015 | 612,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 14.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540135 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - máj 2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540119 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny za 3/2015 | 1904,69 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina za 4/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540045 | MAGNA E.A. s.r.o. Nitrianska 18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia - vyúčtovanie za 1/2015 | 1994,57 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 11.2.2015 | 13.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika za 2/2015 - zálohová platba | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540012 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie | 901,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540306 | Dezider Neméth Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540274 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 9/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540239 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 8/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540216 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údrža výťahu 7/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540197 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 6/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540164 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahu - máj 2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540132 | Németh Dezider Horný diel 100/4 |
00000000 | Servis a údržba výťahov - 4/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540108 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540077 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 2/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540037 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov za 1/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540018 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | OV150001 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 |
1021540002 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 12/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV150006 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 17.3.2015 |
1021540046 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost | 144 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540150 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni - apríl 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutuie služba | 19.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540259 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020 | 456,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR | OV150029 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540342 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - 11/2015 | 712,98 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 9.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540335 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov - 11/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540334 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |