Faktúry 2015 (ÚPSVR Malacky)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1021540138   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks  5521,05 
bez DPH
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR  OV150021  7.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540137   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - apríl 2015  2,85 
bez DPH
    7.5.2015  15.05.2015  24.6.2015 
1021540145   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN - apríl 2015  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540144   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky - služba IP-Telefonia - apríl 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540143   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky DSLback up-2048/384k - apríl 2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540142   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPLSVPN, 4096k - apríl 2015  1022,71 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540141   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - apríl 2015  323,95 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540140   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telefónne poplatky - apríl 2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    11.5.2015  15.05.2015  25.6.2015 
1021540146   DIGICOM s.r.o.
Predmestská 81, Žilina
36003107  Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks  43,60 
vrátane DPH
  OV150022  12.5.2015  12.05.2015  25.6.2015 
1021540148   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - apríl 2015  612,42 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    14.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540150   Žáček Otokar
Veľkomoravská 2416/14, Malacky
41104072  Práce v kotolni - apríl 2015  450,00 
bez DPH
Zmluva na poskytnutuie služba    19.5.2015  29.05.2015  25.6.2015 
1021540151   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015  378,28 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke vody    20.5.2015  29.05.2015  25.6.2015 
1021540153   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    25.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540156   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  Poplatky - mobilné telefóny  34,69 
vrátane DPH
zmluva o pripojení    28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540155   MV SR
Pribinova 2, Bratislava
00151866  Vyúčtovanie za rok 2014 - výpožička - archív  704,52 
vrátane DPH
Zmluva o výpožičke    28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540154   Hílek a spol., a.s.
Pezinská 2902/3, Malacky
36239542  Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia  350,93 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby  OV150023  28.5.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540161   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 68, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - máj 2015   674,52 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540160   Doprava A-Z s.r.o.
Písniky 58, Malacky
46218793  Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - máj 2015   1035,64 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540159   SPP a.s.
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava
35815256  Zálohová platba - plyn - jún 2015  2230,00 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540158   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Peišťany
35743565  Zálohová platba - elektrina - jún 2015  1075,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540157   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, Bratislava
31396674  Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks  5001,66 
bez DPH
Komisionárska zmluva  OV150024  1.6.2015  03.06.2015  25.6.2015 
1021540164   Németh Dezider
Štvrtok na Ostrove
11701277  Servis a údržba výťahu - máj 2015  79,67 
vrátane DPH
Zmluva o dielo    3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540163   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrospotrebičov - 843 ks   2023,20 
vrátane DPH
  OV140082  3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540162   MUDr. Noris Miloslav
Legionárska 5265, Malacky
31149561  Lekárske výkony 3-5/2015  41,82 
bez DPH
    3.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540166   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Revízia elektrickej inštalácie v budove  950,40 
vrátane DPH
  OV140082  4.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540165   Slaja s.r.o.
Tomášikova 10/F, Bratislava
46644423  Kontrola EZS Dominus  314,00 
vrátane DPH
Zmluva na poskytnutie služby    4.6.2015  08.06.2015  25.6.2015 
1021540168   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
2021879959  Spracovanie poštového peňažného poukazu U - máj 2015  2,40 
bez DPH
    5.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540167   MUDr. Osuská Oľga
Studienka
31191576  Lekárske výkony 3-5/2015  20,91 
bez DPH
    5.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540170   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Pešťany
35743565  Vyúčtovanie elektriny - máj 2015  436,10 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektriny    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540169   JUDr. Štefan Hrebík
Duklianskych hrdinov 6, Malacky
31148531  Trovy exekúcie, hotové výdavky   47,27 
vrátane DPH
Uznesenie Okr. súdu Žilina    8.6.2015  11.06.2015  25.6.2015 
1021540171   Slovak Telecom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Poplatky za hlasové služby - máj 2015  97,99 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    10.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540173   Fripet s.r.o.
Štúrova 1513/68, Malacky
47677988  Služby informátora - máj 2015  683,35 
bez DPH
Zmluva na poskytnutie služby    11.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540172   Xepap s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal  2172,47 
vrátane DPH
Rámcová zmluva MPSVR SR  OV150028  11.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540178   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky za volania - máj 2015  322,02 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540177   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068  526,18 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540176   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Služba IP-Telefonia pre MPSVR - máj 2015  683,88 
vrátane DPH
Zmluva o pripojeí    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540175   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky DSLback up-2048/384k - máj 2015  132,82 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540174   SWAN a.s.
Borská 6, Bratislava
35680202  Poplatky MPLSVPN 4096k - máj 2015  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení    12.6.2015  23.06.2015  7.7.2015 
1021540179   BVS a.s.
Prešovská 48, Bratislava
35850370  Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015  353,75 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    19.6.2015  03.07.2015  7.7.2015 
1021540181   Lindstrom s.r.o.
Orešianska 3, Trnava
35742364  Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015  27,17 
vrátane DPH
Zmluva o servisnom prenájme rohoží    22.6.2015  03.06.2015  7.7.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Malacky

Tlačiť