Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540188 | KKG Nemec s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168435 | Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia | 124,20 vrátane DPH |
OV140085 | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540084 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150013 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540019 | MUDr. Masarovičová Viera Jánošíkova 80, Malacky |
31149430 | Lekárske výkony za obdobie 1-12/2014 | 125,46 bez DPH |
26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540347 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky DSLback up-2048/384k - 11/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540315 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k 10/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540287 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - 9/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540252 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540221 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSL back up-2048/354k - júl 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540199 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | DSLback up-2048/384k - jún 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540175 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky DSLback up-2048/384k - máj 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540143 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky DSLback up-2048/384k - apríl 2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540110 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPSVR_068, DSLback up-2048/384k za 3/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540087 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540041 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - DSLback up-2048/384k za 1/2015 | 132,82 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540300 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny - hovory | 141,35 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení HPVS | 28.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540046 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost | 144 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540363 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Technická pomoc pre určenie výšky peň. príspevku na úpravu kúpeľne - odborný posudok | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540038 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava regulácie BUDERUS - diagnostika závady | 151,20 vrátane DPH |
OV150002 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540246 | Majster Papier Wolkrova 5, bratislava |
33768897 | Hygienické potreby | 164,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Ústredie PSVR | OV150039 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks | 167,20 bez DPH |
Rámcová dohoda MPSVR SR | OV150044 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540267 | MUDr. Encingerová Eva Malacky |
Lekárske výkony 1 - 6/2015 | 167,28 bez DPH |
24.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |||
1021540299 | Hílek a spol a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia | 182,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150047 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 |
1021540242 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej garančnej kontroly na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 183,83 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150033 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540068 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
30794536 | Poplatky - mobily | 185,29 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 1.3.2015 | 28.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540026 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava vodoinštalácie v budove | 200,00 bez DPH |
OV150004 | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540231 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Garančná prehliadka služobného motorového vozidla Š-Fábia | 209,87 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 19.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540136 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
30794536 | Vykonanie STK a EK (vrátane prípravy) na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 229,08 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150019 | 6.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540013 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014 | 253,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540085 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Volania za obdobie 2/2015 | 256,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540219 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Pevné linky - volania júl/2015 | 269,17 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540005 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 12/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540350 | TOUR KLUB Igor Svitek Strahovská 20, Banská Bystrica |
17986117 | Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks | 287,95 bez DPH |
EKS Z201533827 - Ústredie PSVR | OV150056 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540022 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hlasové služby - mobilné telefóny | 292,82 vrátane DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1021540343 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015 | 300,00 vrátane DPH |
OV150053 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540262 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540334 | JUMPCAT s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540245 | SLAJA s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
466444223 | Kontrola PSN EZS Dominus | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 |