Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540335 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov - 11/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540216 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údrža výťahu 7/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540046 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost | 144 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540163 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrospotrebičov - 843 ks | 2023,20 vrátane DPH |
OV140082 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540185 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia | 99,25 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540290 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 7.9.-4.10.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 12.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540309 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 5.10.-31.10.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájne rohoží | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540153 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 20.4.-17.5.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 25.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540207 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží 15.6.- 12.7.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 20.7.2015 | 24.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540230 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží 13.7. - 9.8.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 17.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540343 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015 | 300,00 vrátane DPH |
OV150053 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540263 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom a servis rohoží 10.8. - 6.9.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540282 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540338 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540312 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540035 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotoni za 12/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540096 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | práce v kotolni za 2/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 17.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540034 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni 1/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540150 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni - apríl 2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutuie služba | 19.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
OV150020 | 29.04.2015 | 25.6.2015 | ||
1021540101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stoj | 7000,00 bez DPH |
OV15 | 13.3.2015 | 17.03.2015 | 23.4.2015 | |
1021540262 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540285 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 9/2015 | 362,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540118 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 3/2015 | 318,30 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540345 | SWAN plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky za volania 11/2015 | 327,83 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovani telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania 10/2015 | 416,05 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540178 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - máj 2015 | 322,02 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540141 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky za volania - apríl 2015 | 323,95 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540269 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobily | 40,13 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní HPVS | 30.9.2015 | 06.10.2015 | 1.12.2015 | |
1021540276 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky za mobilné telefóny 11ks Nokia 108 black á 1,00EUR, 1ks Nokia 225 white á 21,60EUR | 32,60 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |