Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540341 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.11.-29.11.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540181 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 18.5.-14.6.2015 | 27,17 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 22.6.2015 | 03.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540128 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 23.3.-19.4.2015 | 35,06 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 27.4.2015 | 12.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540185 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Príprava na STK a EK služ. motorové vozidlo Š-Fábia | 99,25 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540163 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrospotrebičov - 843 ks | 2023,20 vrátane DPH |
OV140082 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540046 | Evrofin Int. s.r.o. Heydukova 12, Bratislava |
44563485 | Ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost | 144 vrátane DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540216 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údrža výťahu 7/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540335 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov - 11/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540132 | Németh Dezider Horný diel 100/4 |
00000000 | Servis a údržba výťahov - 4/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540037 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov za 1/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540274 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu - 9/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540164 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove |
11701277 | Servis a údržba výťahu - máj 2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540306 | Dezider Neméth Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540108 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540197 | Nemeth Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 6/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 6.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540239 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 8/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540002 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 12/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540077 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 2/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540188 | KKG Nemec s.r.o. Roľnícka 65, Bratislava |
46168435 | Servisná prehliadka klimatizačného zariadenia | 124,20 vrátane DPH |
OV140085 | 2.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540222 | SWAN a.s Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP - Telefonia - júl 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540042 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefonia za 1/2014 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540316 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia 10/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540200 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia - jún 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540176 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR - máj 2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojeí | 12.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540288 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Služba IP-Telefonia pre MPSVR SR - 9/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540342 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - 11/2015 | 712,98 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 9.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540247 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - august 2015 | 748,53 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540227 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - júl 2015 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540173 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - máj 2015 | 683,35 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540307 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 10/2015 | 774,20 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540280 | FRIPET s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 9/2015 | 716,93 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540123 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 3/2015 | 756,43 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
1021540139 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 4/2015 | 722,85 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 |