Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540022 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hlasové služby - mobilné telefóny | 292,82 vrátane DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1021540355 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 4410,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150054 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540354 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 1889,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150055 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540264 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 3393,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150038 | 17.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540258 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 68,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150041 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540257 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 5553,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150037 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540343 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015 | 300,00 vrátane DPH |
OV150053 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540363 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Technická pomoc pre určenie výšky peň. príspevku na úpravu kúpeľne - odborný posudok | 150,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540262 | RP projekt s.r.o. Stromová 2299/9, Stupava |
47249609 | Poskytnutie technickej pomoci (PP na úpravu bytu) 2 ks | 300,00 vrátane DPH |
Zmluva o technickej pomoci | 16.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540283 | Sahas - Sakaláš Anton Štúrova 157, Malacky |
32630115 | Kontrola a dielenská oprava prenosných hasiacich prístrojov a požiarnych hydrantov | 554,00 bez DPH |
OV140084 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540245 | SLAJA s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
466444223 | Kontrola PSN EZS Dominus | 301,44 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540165 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola EZS Dominus | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540163 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrospotrebičov - 843 ks | 2023,20 vrátane DPH |
OV140082 | 3.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540079 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 96,00 vrátane DPH |
OV140081 | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540078 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540312 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 10/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540282 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 9/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540194 | Slovak Telecom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540171 | Slovak Telecom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Poplatky za hlasové služby - máj 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 | |
1021540338 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Pravidelné poplatky 11/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540249 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby - pevné linky | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540224 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby - júl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540140 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky - apríl 2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540116 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 4/2015 | 97,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.4.2015 | 14.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby za 12/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky za 1/2015 | 97,01 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 13.2.2015 | 16.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredit poštovného | 3700,00 bez DPH |
Zmluva o prevádzkovaní diaľkového kreditovania | OV150060 | 31.12.2015 | 28.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540357 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Služby s DPH cez DEKVS - 11/2015 | 0,20 vrátane DPH |
22.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | ||
1021540340 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 11/20015 | 3,00 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540325 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150061 | 12.11.2015 | 13.12.2015 | 28.1.2016 |
1021540313 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - 10/2015 | 2,70 bez DPH |
9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | ||
1021540298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - poštovné do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150045 | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540281 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie peňažného poukazu U 9/2015 | 3,30 bez DPH |
8.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U - august 2015 | 3,60 bez DPH |
10.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | ||
1021540226 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového preukazu U - júl 2015 | 3,30 bez DPH |
10.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | ||
1021540217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
OV150028 | 22.7.2015 | 23.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540198 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu - jún 2015 | 2,25 bez DPH |
9.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 |