Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540109 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540108 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540107 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina za 4/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540106 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 3/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540105 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540104 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov 4/2015 | 5194,02 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150016 | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540103 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | Poplatky - Mobilné telefóny | 35,77 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 31.3.2015 | 25.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540102 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 23.2.-22.3.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.3.2015 | 02.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540101 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stoj | 7000,00 bez DPH |
OV15 | 13.3.2015 | 17.03.2015 | 23.4.2015 | |
1021540099 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Výmena amortizovaného poruchového systému MaR Buderus v plynovej kotolni UPSVR Malacky | 4448,40 vrátane DPH |
OV150008 | 23.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540098 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 19.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540097 | Ján Andrla - Garant DDD Továrenská 34, Gajary |
34910182 | Jarná deratizácia administratívnej budovy UPSVR Malacky Záhorácka 2942/60A | 63,00 vrátane DPH |
OV140087 | 25.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540096 | Žáček Otokar Veľkomoravská 2416/14, Malacky |
41104072 | práce v kotolni za 2/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 17.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540094 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne za 2/2015 | 711,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540093 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky 1-3/2015 | 292,99 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - zálohová platba za 3/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 2/2015 | 1,65 bez DPH |
9.3.2015 | 20.03.2015 | 22.4.2015 | ||
1021540089 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN pre MPSVR_068 za 2/2015 | 526,18 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540088 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Služba IP-Telefonia pre MPSVR_068 za 2/2015 | 683,88 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540087 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPSVR_068 DSLback up-2048/384k za 2/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.3015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540086 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540085 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - Volania za obdobie 2/2015 | 256,63 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540084 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia ŠPZ MA 843 BO | 124,92 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150013 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540083 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/33, Malacky |
36239542 | Oprava služobného motorového vozidla Škoda - Octávia ŠPZ MA 502 BF - oprava nápravy, výmena žhavičov | 355,57 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150010 | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 |
1021540082 | MUDr. Osuská Oľga Studienka |
31191576 | Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015 | 13,94 bez DPH |
6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540081 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a natavenie - plastových okien | 90,00 vrátane DPH |
OV150015 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540080 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a nastavenie - dvojkrídlové, vchodové dvere | 100,00 vrátane DPH |
OV150014 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540079 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Odborná prehliadka a skúška bleskozvodu | 96,00 vrátane DPH |
OV140081 | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540078 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Kontrola PSN | 314,00 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540077 | Németh Dezider Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 2/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540076 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov za 2,3/2015 | 10995,94 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150012 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540075 | MUDr. Noris Miloslav Legionárska 5265 |
31149561 | Lekárske výkony za 12/2014 - 2/2015 | 69,70 bez DPH |
3.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540074 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Diagnostika motora, vyčistenie snímača otáčok motora | 98,86 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150009 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540073 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Servisná prehliadka po 275 000km na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 226,48 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150007 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540072 | Hílek a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava dverí (kufra) na služobnom motorovom vozidle Š-Fábia | 113,69 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150011 | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |
1021540071 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540070 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov UPSVR Malacky | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540069 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za 26.1.- 22.2.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 1.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 |