Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540003 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora za 12/2014 | 720,88 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540139 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 4/2015 | 722,85 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540339 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrina - vyúčtovanie 11/2015 | 734,24 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 7.12.2015 | 09.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540091 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie elektriny za 2/2015 | 745,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 10.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540247 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - august 2015 | 748,53 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.9.2015 | 11.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540356 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 750,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150058 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540123 | Friala František - FRIPET Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora vrátane obsluhy telefónnej ústredne 3/2015 | 756,43 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 24.4.2015 | |
1021540307 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora 10/2015 | 774,20 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 6.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540193 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Sužby informátora za jún 2015 | 784,08 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540117 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 800,53 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150017 | 10.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 |
1021540227 | Fripet s.r.o. Štúrova 1513/68, Malacky |
47677988 | Služby informátora - júl 2015 | 815,68 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 11.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540047 | MV SR Pribinova 2, Bratislava |
00151866 | Energie na rok 2015 za výpožičku - nebytové pristory (archív Továrenská ul. Malacky) | 838,80 vrátane DPH |
Zmluva o výpožičke | 12.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540320 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - elektrina - 10/2015 | 874,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 16.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie | 901,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540166 | Slaja s.r.o. Tomášikova 10/F, Bratislava |
46644423 | Revízia elektrickej inštalácie v budove | 950,40 vrátane DPH |
OV140082 | 4.6.2015 | 08.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540346 | SWAn plus a.s. Borská 6, Bratislava |
47258314 | Poplatky MPLSVPN 4096k | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540314 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k 10/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540286 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k - 9/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540251 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540220 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | MPLSVPN 4096k - júl 2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540142 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky MPLSVPN, 4096k - apríl 2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 11.5.2015 | 15.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540109 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPSVR_068, MPLSVPN, 4096k za 3/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540086 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za obdobie 2/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540040 | SWAN, a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Poplatky - MPLSVPN 4096k za 1/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
zmluva o pripojení | 9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540329 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - spoločné priestory budovy - november 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540302 | Doprava a.s. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v budove - október 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540272 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540241 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540214 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za júl 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540183 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za jún 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.7.2015 | 14.07.2015 | 8.9.2015 | |
1021540160 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - máj 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540130 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - apríl 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 | |
1021540105 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za 3/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540071 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540029 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540301 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
Zmluva o uložení veci | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540293 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
OV150046 | 15.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540332 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 12/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540304 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba - elektrina - 11/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540270 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Zálohová platba za elektrinu 10/2015 | 1075,68 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | 2.10.2015 | 08.10.2015 | 1.12.2015 |