Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540325 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150061 | 12.11.2015 | 13.12.2015 | 28.1.2016 |
1021540365 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, Banská Bystrica |
36631124 | Frankovací stroj - kredit poštovného | 3700,00 bez DPH |
Zmluva o prevádzkovaní diaľkového kreditovania | OV150060 | 31.12.2015 | 28.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540344 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
Stravovanie zamestnancov - kredit december 2015 - 1433ks á 3,80eur | 5445,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150059 | 11.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540356 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky materiál | 750,02 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150058 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540352 | Čavara Jozef JC-AUTO Vl. Clementisa 21,Trnava |
46568182 | Oprava nepojazdného služobného vozidla Š-Fábia | 690,00 bez DPH |
OV150057 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540350 | TOUR KLUB Igor Svitek Strahovská 20, Banská Bystrica |
17986117 | Stolový kalendár r. 2016 - 85ks Diár denný r. 2016 - 11ks Diár Manager r. 2016 - 5ks | 287,95 bez DPH |
EKS Z201533827 - Ústredie PSVR | OV150056 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540354 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní | 1889,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150055 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540355 | PERGAMON s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní HP | 4410,31 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150054 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | 3.2.2016 |
1021540343 | Pernecký Pavel - Pizzeria 1. mája 3, Malacky |
30106133 | Prenájom priestorov na pracovnú poradu 3.12.2015 | 300,00 vrátane DPH |
OV150053 | 10.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540327 | Kimlička Jozef Jakubov 433 |
37441591 | Oprava strechy | 100,00 vrátane DPH |
OV150052 | 30.11.2015 | 04.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540336 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelárske potreby | 1357,04 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150051 | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
1021540337 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - november 2015 (13ks) | 49,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150050 | 4.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 |
1021540324 | Kubaška Dušan Malacky |
40824241 | Tepovanie koberca - 15m2x3,50EUR/m2 tepovanie stoličky - 19ksx2,50EUR/ks | 100,00 bez DPH |
OV150049 | 20.11.2015 | 23.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540311 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 11/2015 1338ks á 3,80EUR | 5084,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150048 | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 |
1021540299 | Hílek a spol a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Odstránenie závady na služobnom motorovom vozidle Škoda - Fábia | 182,16 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150047 | 27.10.2015 | 03.11.2015 | 4.12.2015 |
1021540293 | XEPAP s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
Kopírovací papier A4 400bal | 1071,98 vrátane DPH |
OV150046 | 15.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540298 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit - poštovné do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV150045 | 8.10.2015 | 12.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540296 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 44ks | 167,20 bez DPH |
Rámcová dohoda MPSVR SR | OV150044 | 21.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 |
1021540275 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky - 10/2015 1485 ks | 5635,58 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150043 | 6.10.2015 | 13.10.2015 | 2.12.2015 |
1021540294 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Oprava kopírovacich strojov 2ks | 561,12 vrátane DPH |
OV150042 | 19.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540258 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 68,29 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150041 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540256 | TEKOS s.r.o. Partizánska 2, Malacky |
34111832 | Odvoz a likvidácia vyradeného nábytku | 79,26 vrátane DPH |
OV150040 | 11.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540246 | Majster Papier Wolkrova 5, bratislava |
33768897 | Hygienické potreby | 164,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva Ústredie PSVR | OV150039 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540264 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Tonery do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 3393,95 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150038 | 17.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540257 | Pergamon s.r.o. Chemická 1, Bratislava |
31327681 | Nákup tonerov do tlačiarní a multifunkčných zariadení | 5553,49 vrátane DPH |
Rámcová zmluva | OV150037 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540260 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov kredit - september 2015 1418ks | 5388,40 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150036 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540236 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie zamestnancov - kredit august 2015 11 ks | 41,75 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150035 | 31.8.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540243 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 3, Malacky |
36239542 | Výmena spojky a zotrvačníka na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 1497,10 vrátane DPH |
OV150034 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 1.10.2015 | |
1021540242 | Hílek a spol. a.s. Pezinská 33, Malacky |
36239542 | Vykonanie pravidelnej garančnej kontroly na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 183,83 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150033 | 3.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 |
10215402332 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | VYpracovanie servisnej správy pre výpočtovú a kancelársku techniku na vyradenie 72ks | 72,00 vrátane DPH |
OV150032 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540259 | Trend Slovakia s.r.o. Rumančekova 28, Bratislava |
35787414 | Dodávka súčiastok a oprava kopírovacieho stroja Ricoh Aficio 1020 | 456,84 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby Ústredie PSVR | OV150029 | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 |
1021540217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Kredit do frankovacieho stroja | 7000,00 bez DPH |
OV150028 | 22.7.2015 | 23.07.2015 | 29.9.2015 | |
1021540172 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kancelársky papier A4 800 bal Kancelársky papier A3 5 bal | 2172,47 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150028 | 11.6.2015 | 23.06.2015 | 7.7.2015 |
1021540208 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava |
47079690 | Stravovanie pre zamestnancov júl 2015 | 5605,00 bez DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150027 | 21.7.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 |
1021540234 | Xepap s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 400bal A3 5bal | 1100,48 vrátane DPH |
Rámcová zmluva MPSVR SR | OV150026 | 27.8.2015 | 03.09.2015 | 30.9.2015 |
1021540157 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné poukážky pre zamestnancov - jún 2015 1300ks | 5001,66 bez DPH |
Komisionárska zmluva | OV150024 | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540154 | Hílek a spol., a.s. Pezinská 2902/3, Malacky |
36239542 | Oprava na služobnom motorovom vozidle Š-Octávia | 350,93 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | OV150023 | 28.5.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |
1021540146 | DIGICOM s.r.o. Predmestská 81, Žilina |
36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60 vrátane DPH |
OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540138 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky pre zamestnancov - máj 2015 1435ks | 5521,05 bez DPH |
Komisionárska zmluva Ústredie PSVR | OV150021 | 7.5.2015 | 15.05.2015 | 24.6.2015 |
1021540147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
OV150020 | 29.04.2015 | 25.6.2015 |