Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Poštovné - frankovací stroj | 7000,00 bez DPH |
OV150020 | 29.04.2015 | 25.6.2015 | ||
11440363 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 1 200ks | 348,00 vrátane DPH |
OV140079 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
1021540001 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
35742364 | Prenájom rohoží za obdobie 1.12. - 28.12.2014 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 5.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540005 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov za 12/2014 | 272,60 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540004 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 12/2014 | 420,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540003 | František Friala - Fripet Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora za 12/2014 | 720,88 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540002 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 12/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540009 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Hlasové služby za 12/2014 | 98,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540008 | MUDr. Nenovský Štilian Plavecký Štvrtok |
36284793 | Lekárske výkony za obdobie 10-12/2014 | 83,64 bez DPH |
9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540007 | MUDr. Slobodová Elena Struhárova 2, Zohor |
30856604 | Lekárske výkony za obdobie 10-12/2014 | 83,64 bez DPH |
9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540006 | MUDr. Chmelová Božena Vysoká pri Morave |
31864201 | Lekárske výkony za obdobie 8-12/2014 | 62,73 bez DPH |
9.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540012 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 1/2015 - zálohová platba | 1121,58 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540011 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 12/2014 - vyúčtovanie | 901,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke el. energie | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540010 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | Hlasové služby - volania 12/2014 | 312,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní tel. služieb | 12.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540015 | MUDr. Jana Vrablicová Rohožník na Záhorí |
34049291 | Lekárske výkony za 9-12/2014 | 62,73 bez DPH |
14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540014 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Rýchlejší internet Mini - paušálny poplatok 1/2015 | 26,00 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540013 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014 | 253,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540016 | MUDr. Černý Manfréd Veľké Leváre |
30787823 | Lekárske výkony 10-12/2014 | 69,70 bez DPH |
20.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540018 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D, Bratislava |
36785512 | Odsun finančných transakcií do historie v APV SOFTIP PROFIT plus v module FIN a FAK za obdobie 2009-2014 | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | OV150001 | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 |
1021540017 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn - vyúčtovanie r. 2014 | 4079,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 22.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540020 | SPP, a.s. Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn za 1/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540019 | MUDr. Masarovičová Viera Jánošíkova 80, Malacky |
31149430 | Lekárske výkony za obdobie 1-12/2014 | 125,46 bez DPH |
26.1.2015 | 28.01.2015 | 10.3.2015 | ||
1021540024 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštového peňažného poukazu 500ks | 13,67 vrátane DPH |
objednávka tlačív | 28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | |
1021540023 | MEDICA plus s.r.o. Plavecký Mikuláš |
36661899 | Lekárske výkony za 7-12/2014 | 55,76 bez DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1021540022 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | hlasové služby - mobilné telefóny | 292,82 vrátane DPH |
28.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 | ||
1021540025 | LE CHEQUE DEJEUNER Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 | Stravné lístky per zamestnancov za 1/2015 1420 ks | 5396,00 bez DPH |
Ústredie PSVR Komisionárska zmluva | OV150003 | 29.1.2015 | 09.02.2015 | 11.3.2015 |
1021540027 | Lindstrom s.r.o. Orešianska 3, Trnava |
30794536 | Prenájom rohoží za obdobie 29.12. - 25.1.2015 | 42,96 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540026 | Spuchlák Martin Svätoplukova 24, Malacky |
32635966 | Oprava vodoinštalácie v budove | 200,00 bez DPH |
OV150004 | 30.1.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540031 | Doprava A-Z, s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby kancelárskych priestorov UPSVR za 1/2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540029 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov v AB za 1/2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540028 | SPP a.s. Mlynské nivy, Bratislava |
35815256 | Dodávka plynu 2/2015 - zálohová platba | 2230,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 2.2.2015 | 09.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540032 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | Elektrika za 2/2015 - zálohová platba | 1075,68 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny | 4.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540038 | Energoplyn s.r.o. Nobelova 34, Bratislava |
35792965 | Oprava regulácie BUDERUS - diagnostika závady | 151,20 vrátane DPH |
OV150002 | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540037 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov za 1/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540036 | Fripet - Friala František Štúrova 1513, Malacky |
43146619 | Služby informátora za 1/2015 | 703,10 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540035 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotoni za 12/2014 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540034 | Žáček Otokar Veľkomoravská 14, Malacky |
41104072 | Práce v kotolni 1/2015 | 450,00 bez DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540050 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Nakreditovanie čiastky poštovného do frankovacieho stroja | 5000,00 bez DPH |
Zmluva o diaľkovom kreditovaní | OV150006 | 6.2.2015 | 09.02.2015 | 17.3.2015 |
1021540033 | SOFTIP a.s. Galvaniho 7/D |
36785512 | Pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 vrátane DPH |
Objednávka | 6.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540044 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštovného peňažného poukazu U v 1/2015 | 1,95 bez DPH |
9.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 |