Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1021540323 | Abiset s.r.o. Bernolákova 1A, Malacky |
36289141 | Dochádzkový systém - aktualizácia na 1 rok | 82,45 vrátane DPH |
Servisná zmluva o údržbe softvéru | 19.11.2015 | 25.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540319 | Andrla Ján Garant DDD Gajary 34 |
34910182 | Jesenná deratizácia objektu | 64,80 vrátane DPH |
OV140087 | 11.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540297 | AV MED s.r.o. Račianska 44, Bratislava |
46374400 | Lekárske výkony 10/2015 | 6,97 bez DPH |
23.10.2015 | 28.10.2015 | 3.12.2015 | ||
1021540284 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 9.10.2015 | 13.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540098 | Belica Pavol - Kominárstvo Sološnica 506 |
34471421 | Kontrola a čistenie komínov | 90,00 bez DPH |
OV140083 | 19.3.2015 | 30.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540351 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - 23.10.-24.11.2015 | 467,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540310 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.9.-22.10.2015 | 438,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 9.11.2015 | 19.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540292 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky 25.8.-24.9.2015 | 311,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.10.2015 | 26.10.2015 | 3.12.2015 | |
1021540261 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Dodávka vody 23.7.-24.8.2015 | 382,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 14.9.2015 | 24.09.2015 | 2.10.2015 | |
1021540228 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky - 23.6.- 22.7.2015 | 321,47 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 12.8.2015 | 17.08.2015 | 30.9.2015 | |
1021540192 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Stočné, vodné, zrážky od 27.5.-22.6.2015 | 333,80 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 8.7.2015 | 14.07.2015 | 9.9.2015 | |
1021540179 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 25.4.-26.5.2015 | 353,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 19.6.2015 | 03.07.2015 | 7.7.2015 | |
1021540151 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné 24.3.-24.4.2015 | 378,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 20.5.2015 | 29.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540121 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 24.2.-23.3.2015 | 320,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody | 13.4.2015 | 15.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540095 | BVS a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie od 27.1.-23.2.2015 | 318,19 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.3.2015 | 24.03.2015 | 22.4.2015 | |
1021540048 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné od 23.12.14 - 26.1.15 | 418,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 13.2.2015 | 18.02.2015 | 17.3.2015 | |
1021540013 | BVS, a.s. Prešovská 48, Bratislava |
35850370 | Vodné, stočné za obdobie 26.11.- 22.12.2014 | 253,55 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 14.1.2015 | 22.01.2015 | 10.3.2015 | |
10215402332 | Commodity s.r.o. Pezinská 1101/56, Malacky |
35875151 | VYpracovanie servisnej správy pre výpočtovú a kancelársku techniku na vyradenie 72ks | 72,00 vrátane DPH |
OV150032 | 21.8.2015 | 26.08.2015 | 30.9.2015 | |
11440363 | COOP Jednota Senica Nám. oslobodenia 12, Senica |
00168891 | Toaletný papier XXL 1 200ks | 348,00 vrátane DPH |
OV140079 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 14.1.2015 | |
1021540352 | Čavara Jozef JC-AUTO Vl. Clementisa 21,Trnava |
46568182 | Oprava nepojazdného služobného vozidla Š-Fábia | 690,00 bez DPH |
OV150057 | 14.12.2015 | 16.12.2015 | 3.2.2016 | |
1021540065 | Dapur s.r.o. Záhorácka 5477, Malacky |
35965321 | Lekárske výkony za 1-12/2014 | 90,61 bez DPH |
26.2.2015 | 10.03.2015 | 17.3.2015 | ||
1021540081 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a natavenie - plastových okien | 90,00 vrátane DPH |
OV150015 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540080 | DATOM-DT s.r.o. Břeclavská, Malacky |
45332339 | Oprava a nastavenie - dvojkrídlové, vchodové dvere | 100,00 vrátane DPH |
OV150014 | 6.3.2015 | 11.03.2015 | 17.3.2015 | |
1021540335 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov - 11/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 3.12.2015 | 09.12.2015 | 1.2.2016 | |
1021540306 | Dezider Neméth Štvrtok na Ostrove 4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 10/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 4.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540108 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu 3/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 7.4.2015 | 09.04.2015 | 23.4.2015 | |
1021540037 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahov za 1/2015 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 5.2.2015 | 12.02.2015 | 13.3.2015 | |
1021540002 | Dezider Németh Štvrtok na Ostrove 100/4 |
11701277 | Servis a údržba výťahu za 12/2014 | 79,67 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 8.1.2015 | 15.01.2015 | 10.3.2015 | |
1021540146 | DIGICOM s.r.o. Predmestská 81, Žilina |
36003107 | Laminátor PEACH Premium Photo PL740) A4 - 2ks | 43,60 vrátane DPH |
OV150022 | 12.5.2015 | 12.05.2015 | 25.6.2015 | |
1021540329 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - spoločné priestory budovy - november 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540328 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovanie - kancelárie UPSVR - november 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie skužby | 1.12.2015 | 09.12.2015 | 28.1.2016 | |
1021540303 | DOPRAVA A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov v budove - október 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.11.2015 | 09.11.2015 | 4.12.2015 | |
1021540273 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - september 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540272 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - september 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 5.10.2015 | 08.10.2015 | 2.12.2015 | |
1021540241 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - august 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540240 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - august 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 2.9.2015 | 09.09.2015 | 30.9.2015 | |
1021540215 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby kancelárskych priestorov za júl 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540214 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov za júl 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 4.8.2015 | 13.08.2015 | 29.9.2015 | |
1021540161 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 68, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby kancelárskych priestorov - máj 2015 | 674,52 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 | |
1021540160 | Doprava A-Z s.r.o. Písniky 58, Malacky |
46218793 | Upratovacie a čistiace služby spoločných, sociálnych a vonkajších priestorov - máj 2015 | 1035,64 vrátane DPH |
Zmluva na poskytnutie služby | 1.6.2015 | 03.06.2015 | 25.6.2015 |