Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540559 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 805,46 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540558 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540557 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540556 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540571 | Euro VKM, s.r.o. Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1 |
35893508 | Odborné preklady | 95,61 vrátane DPH |
Objednávka č. 33-06/2015 z 03.06.2015, Objednávka č. 36-06/2015 z 08.06.2015 | 19.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540570 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 374,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-06/2015 z 09.06.2015 | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540569 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava potrubia | 230,88 vrátane DPH |
Objednávka č. 39-06/2015 z 09.06.2015 | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540562 | JUDr. Peter Krištofík Mucha E. B. Lukáča 2, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 64,30 vrátane DPH |
Uznesenie okresného súdu EX 825/2007 právoplatné 14.04.2013 | 12.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540504 | ERADIA, s.r.o. Uzlovská 2, 036 08 Martin |
36654515 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 26.6.2015 | |
1231540566 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12688,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 | |
1231540565 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava sociálnych zariadení | 102,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 35-06/2015 z 05.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 | |
1231540564 | MUDr. Eliášová Daniela Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 25.05.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 | |
1231540563 | MUDr. Eliášová Daniela Partizánska 25, 038 52 Sučany |
35651822 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 25.05.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 | |
1231540560 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava merača tepla | 1266,41 vrátane DPH |
Objednávka č. 38-06/2015 z 09.06.2015 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
1231540554 | BABALOVÁ a PEKELSKÁ, s.r.o. Mudroňova 16, 036 01 Martin |
36439215 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
1231540551 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 05/2015 | 902,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
12315470550 | MUDr. Remišová Andrea, s.r.o. Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa |
36695769 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 04.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
1231540508 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 236,83 vrátane DPH |
Objednávka č. 34-06/2015 z 03.06.2015 | 10.06.2015 | 19.06.2015 | 24.6.2015 | |
1231540553 | MICHNA MEDICAL s.r.o. J. Goliana 38, 036 01 Martin |
36436712 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 76,67 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540507 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 05/2015 | 221,90 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540498 | MEDCENTER, s.r.o. 9. mája 15, 039 01 Turčianske Teplice |
36798541 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 01.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540495 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava |
36785512 | Účasť na seminári - doplatok | 10,00 vrátane DPH |
Elektronická pozvánka z 05.05.2015 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540483 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 05/2015 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 | 02.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540482 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 05/2015 | 2052,00 vrátane DPH |
Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014 | 02.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540481 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov |
36817759 | Upratovacie a čistiace služby 05/2015 | 2375,40 vrátane DPH |
Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014 | 02.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540494 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 05/2015 | 2601,33 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 08.06.2015 | 17.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540506 | Technické služby TurčianskeTeplice, s.r.o. Robotnícka 2, 039 01 Turčianske Teplice |
30222966 | Nájom a údržba 1100 l kont. za 2.Q 2015 | 55,75 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní a údržbe odpadových nádob z 12.07.2004 | 09.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540505 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 03/2015 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 10.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540501 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 18.05.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540497 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za 05/2015 | 6,00 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540496 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 05/2015 | 228,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540493 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 97,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 32-05/2015 z 18.05.2015 | 05.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540492 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava 1 |
00585441 | Havarijné poistenie - 20.05.-31.05.2015 | 15,31 bez DPH |
Poistná zmluva č. 0513042049 / 6564066280 | 03.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540491 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2015 | 602,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540490 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Stočné za 01-05/2015 | 183,96 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540489 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 05/2015 | 192,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540488 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 06/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540487 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540484 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 05/2015 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 02.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 |