Faktúry 2015 (ÚPSVR Martin)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1231540569   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava potrubia  230,88 
vrátane DPH
  Objednávka č. 39-06/2015 z 09.06.2015  18.06.2015  26.06.2015  29.6.2015 
1231540566   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12688,81 
vrátane DPH
  Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015  17.06.2015  25.06.2015  26.6.2015 
1231540565   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava sociálnych zariadení  102,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 35-06/2015 z 05.06.2015  17.06.2015  25.06.2015  26.6.2015 
1231540560   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava merača tepla  1266,41 
vrátane DPH
  Objednávka č. 38-06/2015 z 09.06.2015  15.06.2015  19.06.2015  24.6.2015 
1231540508   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Oprava služobného motorového vozidla  236,83 
vrátane DPH
  Objednávka č. 34-06/2015 z 03.06.2015  10.06.2015  19.06.2015  24.6.2015 
1231540493   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  97,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 32-05/2015 z 18.05.2015  05.06.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540466   DEAL & WIN, s.r.o.
Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov
36817759  Hygienické a dezinfekčné prostriedky  1697,78 
vrátane DPH
  Objednávka č. 28-05/2015 z 05.05.2015  20.05.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540465   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  73,10 
vrátane DPH
  Objednávka č. 30-05/2015 z 13.05.2015  20.05.2015  11.06.2015  23.6.2015 
1231540479   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  54,98 
vrátane DPH
  Objednávka č. 31-05/2015 z 13.05.2015  01.06.2015  03.06.2015  5.6.2015 
1231540468   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Prezutie a servis služobného motorového vozidla  117,40 
vrátane DPH
  Objednávka č. 20-04/2015 z 17.04.2015  20.05.2015  01.06.2015  5.6.2015 
1231540467   ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o.
Kollárova 53, 036 01 Martin
44661843  Prezutie služobných motorových vozidiel  48,99 
vrátane DPH
  Objednávka č. 21-04/2015, 22-04/2015, 23-04/2015 z 22.04.2015  20.05.2015  01.06.2015  5.6.2015 
1231540464   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  10768,94 
bez DPH
  Objednávka č. 29-05/2015 z 12.05.2015  20.05.2015  26.05.2015  1.6.2015 
1231540410   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Oprava tlačiarne  190,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 26-04/2015 z 29.04.2015  11.05.2015  15.05.2015  27.5.2015 
1231540407   Euro VKM, s.r.o.
Nám. Martina Benku 12, 811 07 Bratislava 1
35893508  Odborné preklady  119,52 
vrátane DPH
  Objednávka č. 11-04/2015 z 02.04.2015, Objednávka č. 12-04/2015 z 02.04.2015, Objednávka č. 24-04/2015 z 22.04.2015  11.05.2015  15.05.2015  27.5.2015 
1231540409   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava a montáž dverového zámku  241,25 
vrátane DPH
  Objednávka č. 27-04/2015 z 29.04.2015  11.05.2015  13.05.2015  27.5.2015 
1231540390   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Tonery  273,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 16-04/2015 z 14.04.2015  29.04.2015  12.05.2015  27.5.2015 
1231540389   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Toner  69,60 
vrátane DPH
  Objednávka č. 25-04/2015 z 22.04.2015  29.04.2015  12.05.2015  27.5.2015 
1231540387   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  234,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 19-04/2015 z 17.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540386   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  163,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 18-04/2015 z 17.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540385   MARTINALARM - HOLÍK Igor
Vajanského námestie 2, 036 01 Martin
14189364  Servisné práce na zariadení EZS  79,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 13-04/2015 z 02.04.2015  27.04.2015  06.05.2015  27.5.2015 
1231540384   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  340,70 
vrátane DPH
  Objednávka č. 15-04/2015 z 14.04.2015  27.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540383   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  190,50 
vrátane DPH
  Objednávka č. 17-04/2015 z 16.04.2015  27.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540368   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11346,05 
bez DPH
  Objednávka č. 14-04/2015 z 08.04.2015  14.04.2015  28.04.2015  30.4.2015 
1231540268   MAXcomputers Miroslav Cáfal
Nerudova 12, 036 08 Martin
41530284  Renovované tonery  151,20 
vrátane DPH
  Objednávka č. 10-03/2015 z 25.03.2015  25.03.2015  08.04.2015  13.4.2015 
1231540267   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Oprava svietidiel núdzového zdroja v budove  1888,62 
vrátane DPH
  Objednávka č. 08-03/2015 z 02.03.2015  18.03.2015  01.04.2015  13.4.2015 
1231540210   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11134,44 
bez DPH
  Objednávka č. 09-03/2015 z 09.03.2015  10.03.2015  25.03.2015  27.3.2015 
1231540186   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Toner  214,80 
vrátane DPH
  Objednávka č. 05-01/2015 z 27.01.2015  19.02.2015  13.03.2015  23.3.2015 
1231540191   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  96,90 
vrátane DPH
  Objednávka č. 07-02/2015 z 16.02.2015  24.02.2015  03.03.2015  6.3.2015 
1231540178   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  12311,75 
bez DPH
  Objednávka č. 04-01/2015 z 27.01.2015  30.01.2015  20.02.2015  25.2.2015 
1231540108   OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2, 830 00 Bratislava
35683929  Asistenčné práce pri opakovanej úradnej skúške výťahu  226,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 156-12/2014 z 29.12.2014  05.02.2015  11.02.2015  24.2.2015 
1231540101   O.S.T.-REMO s.r.o.
Krčméryho 97, 038 21 Mošovce
36786756  Elektromontážne práce  635,14 
vrátane DPH
  Objednávka č. 06-01/2015 z 28.01.2015  02.02.2015  11.02.2015  24.2.2015 
1231540093   Technická inšpekcia, a.s.
Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava
36653004  Opakovaná úradná skúška výťahu  198,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 155-12/2014 z 29.12.2014  28.01.2015  04.02.2015  9.2.2015 
1231540086   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava
31396674  Jedálne kupóny  11542,27 
bez DPH
  Objednávka č. 02-01/2015 z 20.01.2015  23.01.2015  04.02.2015  9.2.2015 
1231540090   Vladimír Roľko - VOKUROL
Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička
41809777  Oprava a údržba budovy  58,56 
vrátane DPH
  Objednávka č. 03-01/2015 z 22.01.2015  26.01.2015  02.02.2015  9.2.2015 
1231540084   SOFTIP, a.s.
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
36785512  Odsun finančných transakcií do histórie - modul FIN a FAK  42,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 01-01/2015 z 09.01.2015  22.01.2015  28.01.2015  29.1.2015 
1231540080   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
31592503  Finančný spravodajca ročník 2014  48,86 
vrátane DPH
  Objednávka č. 04-01/2014 z 15.01.2014  19.01.2015  22.01.2015  28.1.2015 
11441019   TEMPO KONDELA, s.r.o.
Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín
36409154  Kancelársky nábytok  636,32 
vrátane DPH
  Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441018   BRAMAPO, s.r.o.
Ambra Pietra 404/33, 036 01 Martin
36776785  Nákup a montáž koberca  2660,26 
vrátane DPH
  Objednávka č. 141-12/2014 z 17.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441017   PosAm, spol. s r.o.
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31365078  Výpočtová technika - Štátna pokladnica  2387,38 
vrátane DPH
  Objednávka č. 143-12/2014 z 19.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
11441016   Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky
Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen
41195663  Servis kopírovacieho stroja  288,00 
vrátane DPH
  Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014  22.12.2014  29.12.2014  2.1.2015 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Martin

Tlačiť