Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231541111 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 3807,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 94-12/2015 z 18.12.2015 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
11441007 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tlačiarne | 3945,06 vrátane DPH |
Objednávka č. 131-12/2014 z 12.12.2014 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11441027 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tlačiarne | 3945,06 vrátane DPH |
Objednávka č. 129-12/2014 z 10.12.2014 | 29.12.2015 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231541101 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1231540961 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.11.2015 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | |
1231540900 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540781 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.09.2015 | 01.10.2015 | 7.10.2015 | |
1231540691 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 07.08.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
1231540599 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
1231540555 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540404 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 11.05.2015 | 03.06.2015 | 5.6.2015 | |
1231540280 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 07.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
1231540205 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 | |
1231540119 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
11440945 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2014 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540373 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 03/2015 | 3984,28 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 17.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
123154022 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 02/2015 | 4416,36 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
1231540197 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 01/2015 | 4441,65 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 04.03.2015 | 06.03.2015 | 16.3.2015 | |
1231540016 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 12/2014 | 4597,94 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 12.01.2015 | 28.01.2015 | 29.1.2015 | |
11441000 | MEGASHOP SK, s.r.o. KINEKUS Martin Dlhá 85, 010 09 Žilina |
45606536 | Pracovné pomôcky pre AC | 4957,50 vrátane DPH |
Objednávka č. 108-11/2014 z 25.11.2014 | 11.12.2014 | 29.11.2014 | 2.1.2015 | |
11441015 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Maliarske práce, stierkovanie a drobné murárske prácev budove | 5256,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 139-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231541121 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 6004,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 97-12/2015 z 21.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1231540764 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 9450,47 vrátane DPH |
Objednávka č.149218000 z 17.07.2015 | 07.09.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
1231540464 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 10768,94 bez DPH |
Objednávka č. 29-05/2015 z 12.05.2015 | 20.05.2015 | 26.05.2015 | 1.6.2015 | |
1231540210 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11134,44 bez DPH |
Objednávka č. 09-03/2015 z 09.03.2015 | 10.03.2015 | 25.03.2015 | 27.3.2015 | |
1231541024 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11339,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 79-11/2015 z 12.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | 1.12.2015 | |
1231540368 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11346,05 bez DPH |
Objednávka č. 14-04/2015 z 08.04.2015 | 14.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
1231540086 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 11542,27 bez DPH |
Objednávka č. 02-01/2015 z 20.01.2015 | 23.01.2015 | 04.02.2015 | 9.2.2015 | |
1231540831 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 11908,71 vrátane DPH |
Objednávka č. 64-09/2015 z 14.09.2015 | 25.09.2015 | 29.09.2015 | 2.10.2015 | |
1231540745 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12049,13 vrátane DPH |
Objednávka č. 61-08/2015 z 12.08.2015 | 17.08.2015 | 27.08.2015 | 28.8.2015 | |
1231541107 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12250,26 vrátane DPH |
Objednávka č. 87-12/2015 z 09.12.2015 | 16.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231540178 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12311,75 bez DPH |
Objednávka č. 04-01/2015 z 27.01.2015 | 30.01.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540908 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12648,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540566 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Jedálne kupóny | 12688,81 vrátane DPH |
Objednávka č. 37-06/2015 z 08.06.2015 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 26.6.2015 | |
1231540657 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 13104,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 54-07/2015 z 13.07.2015 | 23.07.2015 | 31.07.2015 | 31.7.2015 | |
11441011 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Rekonštrukcia elektroinštalácie | 27941,40 vrátane DPH |
Zmluva o dielo OVS č. 1/2014 | 18.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 |