Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540667 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 08/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 03.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
1231540581 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 07/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.07.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1231540487 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 06/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 01.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540461 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 15.05.2015 | 26.05.2015 | 1.6.2015 | |
1231541099 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2015 | 817,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1231540740 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 07/2015 | 814,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 24.03.1902 | 21.08.2015 | 25.8.2015 | |
11440948 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2014 | 813,56 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540173 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 01/2015 | 808,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.02.2015 | 20.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231541036 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 12/2015 | 807,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.12.2015 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | |
1231540946 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 11/2015 | 807,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
1231540559 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 805,46 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
11440956 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 11/2014 | 804,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 11.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540605 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 06/2015 | 802,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
1231540204 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2015 | 801,83 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 09.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 | |
1231540018 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 12/2014 | 757,56 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 12.01.2015 | 02.02.2015 | 9.2.2015 | |
1231540405 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2015 | 748,02 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 11.05.2015 | 03.06.2015 | 5.6.2015 | |
11441029 | CZEMAG a.s. Oldřichovce 865, 739 61 Třinec |
25674862 | Kovové regále | 748,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 149-12/2014 z 29.12.2014 | 29.12.2013 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540782 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2015 | 744,41 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 09.09.2015 | 01.10.2015 | 7.10.2015 | |
1231540575 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 731,83 vrátane DPH |
Objednávka č. 44-06/2015 z 24.06.2015 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
1231540123 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 680,64 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1000620 | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
1231540073 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Ochrana objektu kamerovým systémom r. 2015 | 663,88 bez DPH |
Zmluva o spolupráci č. 94/06-7 | 16.01.2015 | 22.01.2015 | 28.1.2015 | |
1231540595 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 657,60 vrátane DPH |
Objednávka č. 50-07/2015 z 07.07.2015 | 10.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
11441019 | TEMPO KONDELA, s.r.o. Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Kancelársky nábytok | 636,32 vrátane DPH |
Objednávka č. 140-12/2014 z 17.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540101 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Elektromontážne práce | 635,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 06-01/2015 z 28.01.2015 | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540841 | M - FALCON, spol. s r.o. Nade Hejnej 2, 036 01 Martin |
31637591 | Občerstvenie - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 631,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 67-09/2015 z 23.09.2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | |
1231540486 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2015 | 613,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 01.06.2015 | 09.06.2015 | 15.6.2015 | |
1231540491 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 01-05/2015 | 602,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 04.06.2015 | 11.06.2015 | 23.6.2015 | |
1231540574 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 565,26 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 13.7.2015 | |
11441024 | Ján Borievka - DEVIL FIRE SERVIS Turčianske Kľačany 230, 038 61 |
43883192 | Kancelársky nábytok | 563,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 145-12/2014 z 23.12.2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231541052 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 11/2015 | 541,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
1231541102 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
1231540962 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 10/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.11.2015 | 01.12.2015 | 10.12.2015 | |
1231540899 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540780 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 08/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.09.2015 | 01.10.2015 | 7.10.2015 | |
1231540690 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 07/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 07.08.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
1231540600 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 06/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.07.2015 | 03.08.2015 | 11.8.2015 | |
1231540556 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 05/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 12.06.2015 | 01.07.2015 | 2.7.2015 | |
1231540403 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 04/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 11.05.2015 | 03.06.2015 | 5.6.2015 | |
1231540281 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 03/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 07.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
1231540206 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 02/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.03.2015 | 01.04.2015 | 13.4.2015 |