Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540121 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 01/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.02.2015 | 03.03.2015 | 6.3.2015 | |
11440944 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 11/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231541028 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | Tonery | 523,84 vrátane DPH |
Objednávka č. 77-11/2015 z 05.11.2015 | 30.11.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231540662 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava služobného motorového vozidla | 520,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 58-07/2015 z 17.07.2015 | 27.07.2015 | 06.08.2015 | 12.8.2015 | |
1231541041 | SAK plus s.r.o. Majerská cesta 8/A, 974 01 Banská Bystrica |
44625995 | Vykonaná ročná odborná prehliadka a skúška PSN a štvrťročná kontrola EPS v zmysle Vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. | 516,24 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k servisnej zmluve č. 02/M/2001 z 6.12.2007 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
1231540953 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 510,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 75-10/2015 z 28.10.2015 | 04.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
1231540183 | Generali Poisťovňa, a.s. Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava |
35709332 | Poistenie za obdobie 24.3.2015-23.3.2016 | 497,00 bez DPH |
Poistná zmluva č. 5720045709 | 18.02.2015 | 11.03.2015 | 16.3.2015 | |
1231540840 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 4. Q 2015 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540585 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 3. Q 2015 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 03.07.2015 | 14.07.2015 | 15.7.2015 | |
1231540212 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 02/2015 | 465,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 10.03.2015 | 13.03.2015 | 23.3.2015 | |
1231541116 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Oprava a príprava služob. motor. vozidla na STK a EK, realizácia STK a EK | 447,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 91-12/2015 z 16.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 29.12.2015 | |
1231541056 | Igor Svitek - TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | Kalendáre stolové, diáre | 447,79 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z z 27.11.2015 | 14.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 | |
1231540966 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 10/2015 | 422,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 09.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
1231540955 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 403,40 vrátane DPH |
Objednávka č. 73-10/2015 z 21.10.2015 | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1231540380 | MESTO VRÚTKY Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 2.Q 2015 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5/04-2 | 22.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
1231540068 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 1. Q 2015 | 399,00 bez DPH |
Dodatok č.1 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 15.01.2015 | 20.01.2015 | 28.1.2015 | |
1231540847 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin |
36138517 | Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 375,52 bez DPH |
Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | |
1231540570 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava elektroinštalácie | 374,99 vrátane DPH |
Objednávka č. 40-06/2015 z 09.06.2015 | 18.06.2015 | 26.06.2015 | 29.6.2015 | |
1231540111 | SLOVAK TELEKOM a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 01/2015 | 374,45 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231541120 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 21.12.2015 | 30.12.2015 | 11.1.2016 | |
11441005 | MARTINALARM - HOLÍK Igor Vajanského námestie 2, 036 01 Martin |
14189364 | Pravidelná odborná prehliadka a odborná skúška zariadenia EZS a PZ v budovách | 366,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2007/OHS z 13.12.2007 | 17.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540752 | Štefan Klačko Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina |
33338272 | Poskytnutie technickej pomoci | 364,00 bez DPH |
Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014 | 27.08.2015 | 02.09.2015 | 3.9.2015 | |
1231540604 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | Tonery | 364,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 45-06/2015 z 26.06.2015 | 13.07.2015 | 17.07.2015 | 16.7.2015 | |
1231540680 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava zariadení v budovách | 358,46 vrátane DPH |
Objednávka č. 59-07/2015 z 30.07.2015 | 05.08.2015 | 12.08.2015 | 19.8.2015 | |
1231540400 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 04/2015 | 356,23 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 11.05.2015 | 13.05.2015 | 27.5.2015 | |
11440942 | ERKA LOGIC - TYRES, s.r.o. Kollárova 53, 036 01 Martin |
44661843 | Nákup zimných pneumatík a prezutie zimných pneumatík na služob. motor. vozidlách | 352,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 119-12/2014 z 05.12.2014 | 10.12.2014 | 22.12.2014 | 2.1.2015 | |
1231540384 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava a údržba budovy | 340,70 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2015 z 14.04.2015 | 27.04.2015 | 28.04.2015 | 30.4.2015 | |
1231540116 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014-01/2015 | 339,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540954 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava parkoviska pred budovou | 336,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 65-09/2015 z 14.09.2015 | 04.11.2015 | 06.11.2015 | 13.11.2015 | |
1231540115 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 11/2014-01/2015 | 336,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 25.2.2015 | |
1231540696 | O.S.T.-REMO s.r.o. Krčméryho 97, 038 21 Mošovce |
36786756 | Oprava automatických dverí v budove | 323,14 vrátane DPH |
Objednávka č. 60-08/2015 z 10.08.2015 | 11.08.2015 | 21.08.2015 | 25.8.2015 | |
1231540004 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 12/2014 | 320,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 08.01.2015 | 14.01.2015 | 23.1.2015 | |
1231540959 | Štefan Klačko Klemensova 1114/18, 010 01 Žilina |
33338272 | Poskytnutie technickej pomoci | 312,00 bez DPH |
Zmluva o techn.pomoci č. OVS S/10 z 22.12.2014 | 06.11.2015 | 11.11.2015 | 20.11.2015 | |
1231540408 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné za 04/2015 | 312,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 11.05.2015 | 15.05.2015 | 27.5.2015 | |
1231540110 | Martinská teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin |
36403016 | Dodávka tepelnej energie za 01/2015 | 299,21 vrátane DPH |
Zmluva č. 450209 z 30.12.2004 | 09.02.2015 | 12.02.2015 | 24.2.2015 | |
1231540833 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ | 292,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540904 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 290,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-10/2015 z 08.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231541045 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Stočné 05-11/2015 | 288,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 07.12.2015 | 15.12.2015 | 17.12.2015 | |
11441016 | Milan Burgan - predaj a servis kancelárskej techniky Dukelských hrdinov 1164/48, 960 01 Zvolen |
41195663 | Servis kopírovacieho stroja | 288,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 133-12/2014 z 12.12.2014 | 22.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
11440953 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 | EPI Obchodný vestník - ročný prístup | 286,80 vrátane DPH |
Objednávka č. 123-12/2014 z 05.12.2014 | 11.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 |