Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1231540939 | PRAKTIK-MED s.r.o. MUDr. Hubáčková Dana Československej armády 3, 036 01 Martin |
45464898 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 26.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540938 | ZDRAVIE Martin s.r.o. Mudroňova 11, 036 01 Martin |
36402753 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 08.10.2015 | 03.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540900 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 3966,42 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23 | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540899 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-DSL | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540898 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 1200,96 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-IPT | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540897 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby za 09/2015 | 866,62 vrátane DPH |
Zmluva č. hands/1002902 | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540896 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN | 1127,52 vrátane DPH |
Zmluva pre oblasť 23-LAN | 09.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540842 | DEAL & WIN, s.r.o. Hviezdoslavova 3, 085 01 Bardejov |
36817759 | Upratovacie a čistiace služby 09/2015 | 2375,40 vrátane DPH |
Zmluva č. S1/2014 z 28.11.2014 | 06.10.2015 | 02.11.2015 | 10.11.2015 | |
1231540910 | MUDr. Mazalová Katarína Hviezdoslavova 48, 036 01 Martin |
31926282 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 62,73 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 12.10.2015 | 29.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540909 | MUDr. Bellová Eugénia Kollárova 26, 036 01 Martin |
37906054 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 16.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540908 | GGFS s.r.o. (Slovenská sporiteľňa, a.s.) Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy | 12648,74 vrátane DPH |
Objednávka č. 71-10/2015 z 13.10.2015 | 22.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540907 | Pedagogická a sociálna akadémia SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, teplo na ohrev TÚV, elektrická energia) za 09/2015 | 2228,06 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 19.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540894 | Vladimír Roľko - VOKUROL Hviezdoslavova 109/8, 038 51 Turčianska Štiavnička |
41809777 | Oprava a údržba budovy | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 69-10/2015 z 06.10.2015 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540892 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2015 - polach s výjazdom | 39,60 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 | 12.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540838 | SPOMA s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36398659 | Služby ochrany objektu za 09/2015 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 | 02.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540837 | SPOMA SK, s.r.o. Kukučínova 1, 036 01 Martin |
36688045 | Poskytovanie strážnej a informačnej služby za 09/2015 | 2112,00 vrátane DPH |
Zmluva č. OVS S/2 z 29.12.2014 | 02.10.2015 | 26.10.2015 | 2.11.2015 | |
1231540906 | GP ambulance, s.r.o. MUDr. Vanková Katarína Československej armády 3, 036 01 Martin |
47209721 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 55,76 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 13.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540904 | MAXcomputers Miroslav Cáfal Nerudova 12, 036 08 Martin |
41530284 | Renovované tonery | 290,64 vrátane DPH |
Objednávka č. 70-10/2015 z 08.10.2015 | 14.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540903 | PROVITAE, s.r.o. Ambra Pietra 10645/19, 03601 Martin |
47187336 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 05.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540902 | MUDr. Dragulová Natália D. Michaelliho 2, 036 01 Martin |
36413003 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 22.09.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540901 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | Zverejnenie oznamu v MY Turčianske noviny - plagát - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ | 12,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-09/2015 z 21.09.2015 | 09.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540895 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za 09/2015 | 913,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 211-OMT-2009 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540893 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2015 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540889 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby Biznis Partner za 09/2015 | 221,66 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 12.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540845 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U za 09/2015 | 4,20 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 08.10.2015 | 21.10.2015 | 27.10.2015 | |
1231540841 | M - FALCON, spol. s r.o. Nade Hejnej 2, 036 01 Martin |
31637591 | Občerstvenie - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 631,20 vrátane DPH |
Objednávka č. 67-09/2015 z 23.09.2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 23.10.2015 | |
1231540847 | Slovenská národná knižnica Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin |
36138517 | Prenájom nebytových priestorov - BURZA PRÁCE A INFORMÁCIÍ MARTIN (NP PPP) | 375,52 bez DPH |
Objednávka č. 68-09/2015 z 23.09.2015 | 07.10.2015 | 15.10.2015 | 22.10.2015 | |
1231540891 | MAJES výťahy a eskalátory a.s. Bojnická 18, 831 04 Bratislava |
35770732 | Preventívny servis a revízia výťahu za 09/2015 | 28,80 vrátane DPH |
Zmluva OD č. 009/06/Ma z 31.10.2006 + dodatky | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
1231540890 | RIMI-SK, s.r.o. Skalická cesta 17, 831 02 Bratislava |
35763329 | Štvrťročný poplatok za poskytovanie doplnkovej služby pri ochrane majetku 4.Q/2015 | 179,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 01.07.2004 | 12.10.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
1231540764 | Xepap, spol s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 9450,47 vrátane DPH |
Objednávka č.149218000 z 17.07.2015 | 07.09.2015 | 14.10.2015 | 22.10.2015 | |
1231540844 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 09/2015 | 107,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540843 | Petit Press, a.s. Lazaretská 12, 814 64 Bratislava |
35790253 | My Turčianske noviny - inzercia | 24,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 66-09/2015 z 21.09.2015 | 06.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540840 | MESTO VRÚTKY Námestie S. Zachara 3086/4, 038 61 Vrútky |
00647209 | Nájomné za 4. Q 2015 | 474,82 bez DPH |
Dodatok č.2 k nájom. zmluve č. 5/04-2 | 05.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540836 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia elektriny 10/2015 | 1681,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 4087/2013 z 14.10.2013 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540835 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 10/2015 | 825,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
123150834 | REV URS Ursíny Jozef Matušovičovský rad č. 54, 038 61 Vrútky |
33575231 | Služby spojené s obsluhou výmenníkovej stanice a plynovej kotolne za 09/2015 | 56,43 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb z 26.01.2005 + dodatky | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540833 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Profylaktická prehliadka stroja Neopost IJ | 292,08 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb záruč. a pozáruč. servisu z 17.12.2012 | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540832 | OTIS Výťahy, s.r.o. Rožňavská 2, 830 00 Bratislava |
35683929 | Zmluvný servis výťahov za 09/2015 | 49,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 4391P z 10.2.2005 + dodatky | 02.10.2015 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | |
1231540821 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby - internet | 16,49 vrátane DPH |
Zmluva č. A 7204226 z 24.09.2013 | 11.09.2015 | 05.10.2015 | 8.10.2015 | |
1231540820 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby - internet | 19,67 vrátane DPH |
Zmluva č. A 4079385-0001 z 09.12.2008 | 11.09.2015 | 05.10.2015 | 8.10.2015 |