Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540185 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 19 ks NP 27120130556 | 73,10 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150041 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
1421540184 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537) | 73,10 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150042 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
1421540183 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 100 ks | 15774,44 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150038 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
14215404182 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 159 ks NP 27120130556 | 604,20 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150039 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 |
1421540181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2015 | 1 572,27 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
1421540180 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015 | 373,43 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
1421540179 | Služby mesta s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michjalovce |
44389442 | dobropis energie za služby CPS rok 2014 | 1 045,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva 063/2009/S/MaS | 04.05.,2015 | 12.5.2015 | ||
1421540177 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 30.04.2014 | 7.5.2015 | ||
1421540176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok za telefonné poplatky | 0,01 EUR vrátane DPH |
30.04.2014 | 7.5.2015 | |||
1421540175 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 98,69 EUR vrátane DPH |
OV150030 | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540174 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540173 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 5/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540172 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 975,76 EUR vrátane DPH |
OV150017 | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540171 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKoda Oktávia MI 909 BD | 215,02 EUR bez DPH |
xx | OV150031 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 |
1421540170 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava mtorového vozidla WW Passat MI 199 CD | 242,28 EUR vrátane DPH |
OV150035 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540169 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava mototového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 248,57 EUR vrátane DPH |
OV150033 | 30.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540168 | MUDr. Aszalyová Kveta Ukrajinská 173/10, 071 01 Michalovce |
47589264 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540167 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné polatky Orange obdobie 20.04.-19.05.2015 | 281,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540165 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné vykony I.Q.2015 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 26.04.2015 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540163 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2015 | 30.04.2015 | 29.4.2015 | |
1421540160 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000825114 | 102,34 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 20.04.2015 | 23.4.2015 | ||
1421540164 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
1421540161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015 | 646,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540155 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony 1 Q.2015 | 76,67 EU bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.04.2014 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540154 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 01/2015 - 03/2015 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.04.2014 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540136 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony 1.Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540157 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Dobropis k faktúre 2276283244 | 8,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 14.04.2014 | 22.4.2015 | ||
1421540159 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 4/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1421540158 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015 | 265,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
1421540156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za marec 2015 | 3 279,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2014 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540152 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 03/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok | 11,40 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce | 456,12 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540149 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 24.02.2015 -31.03.2015 | 97,88 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540137 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35570460 | vodné, stočné obdobie 02.01.2015- 31.03.2015 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 30,37 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 09.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540143 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 03/2015 | 371,08 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 03/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540141 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 3/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 |