Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540164 | MUDr. Knocik Viliam Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 21.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
1421540161 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.04.2015 -15.04.2015 | 646,42 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540155 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony 1 Q.2015 | 76,67 EU bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.04.2014 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540154 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 01/2015 - 03/2015 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.04.2014 | 27.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540136 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony 1.Q.2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 23.4.2015 | |
1421540159 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 4/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 16.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | |
1421540158 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu, rodinného domu a garáže za mesiac marec 2015 | 265,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 15.04.2015 | 22.04.2015 | 22.4.2015 | ||
1421540156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za marec 2015 | 3 279,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2014 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540152 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 03/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540151 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok | 11,40 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce | 456,12 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540149 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 24.02.2015 -31.03.2015 | 97,88 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540137 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
35570460 | vodné, stočné obdobie 02.01.2015- 31.03.2015 P.O.H 66/118 Veľké Kapušany | 30,37 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 09.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540143 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 03/2015 | 371,08 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540142 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 03/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540141 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefonia 3/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 |
1421540139 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 03/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 | |
1421540136 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony | 48,79 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 | |
1421540131 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné vykony | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 01.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 | |
1421540145 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby obdobie 01.03.-31.3.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015 | 324,73 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540135 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540133 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03.-31.3.2015 | 1 509,82 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540132 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 26.02.-26.03.2015 | 316,55 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 01.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540121 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava HP LJ P2055 d | 72,00 EUR vrátane DPH |
OV150014 | 31.03.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540129 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 02.01.-23.03.2015 | 127,81 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540128 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.04.-30.04.2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540127 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 01.04.-30.04.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540126 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP piloti 04/2015 | 638,67 EUR bez DPH |
Komisonárska zmluva č. 01/OF/2015 | OV150029 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540125 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 10 ks | 38,48 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150028 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540124 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4800 ks | 18 467,64 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150027 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540123 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 384,36 EUR vrátane DPH |
OV150023 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540122 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 160,80 EUR vrátane DPH |
OV150010 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540118 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSVaR Michalovská 55, Sobrance | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV150024 | 27.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540117 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
Odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití peňažného príspevku na úpravu bytu za január a február 2015 | 664,00 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 26.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | ||
1421540116 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatykOrange VPS 20.02.-19.04.2015 | 540,52 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xx | 25.03.2014 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540115 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia |
31976450 | zdravotné výkony | 97,58 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 20.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540114 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,16 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150025 | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |