Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540264 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015 | 323,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540144 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.03.-31.03.2015 | 324,73 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
421400563 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015 | 328,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 9900642356 | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 |
1421540479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 333,60 EUR vrátane DPH |
OV150101 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 05/2015 | 333,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015 | 335,11 vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540312 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 337,79 EUR bez DPH |
xxx | 040720150147 | 23.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540572 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky orange obdobie 20.12.2015- 19.01.2016 | 339,76 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540201 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónné poplatky 4/2015 | 339,29 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
1421540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2015 | 344,71 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540377 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015 | 344,11 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 2/2015 | 344,62 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540427 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 09/2015 | 345,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 5/2015 | 347,90 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
1421540279 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015 | 350,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015 | 351,42 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540341 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 07/2015 | 353,15 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540491 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015 | 356,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
1421540194 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 356,33 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03.2015-15.05.2015 | 356,99 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xx | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 25.3.2015 |
1421540484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015 | 363,14 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540550 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce | 364,12 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150132 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540456 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015 | 366,94 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540143 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 03/2015 | 371,08 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540180 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015 | 373,43 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
1421540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 2/2015 | 379,54 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540123 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 384,36 EUR vrátane DPH |
OV150023 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540420 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 392,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540569 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540536 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540422 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540372 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up 8/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540335 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up- 07/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540196 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 04/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 |
1421540104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |