Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 05/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540218 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 6/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540212 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540206 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150045 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |
1421540195 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 04/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
1421540139 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 03/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 | |
1421540135 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.04.-30.04.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 08.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 02/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540092 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 3/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
1421540049 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540047 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
421400567 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie december 2014 | 2 433,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400562 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014 | 2,53 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1421540571 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.12.2015-31.12.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 12/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540566 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 12/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540561 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 013,95 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150133 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540551 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2015 | 1 049,56 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540549 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C | 1 198,80 vrátane DPH |
prieskum trhu | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540541 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 1 182,00 vrátane DPH |
xxx | OV140169 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540537 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540501 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540488 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 195,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150116 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
1421540474 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 10/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540467 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba stiete 10/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540453 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.10.-31.10.2015 | 1 143,32 EUR vrátane DPH |
5611874055 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540452 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.11-30.11.2015 | 1 962,53 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 03.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 5646,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540447 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 906,85 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150105 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 803,89 EUR vrátane DPH |
OV150099 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540424 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 09/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540423 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 09/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540408 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 09/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540405 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015 | 1 4727,25 vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540401 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 10/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 |