Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 541,60 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 202,80 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540474 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 10/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540468 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 10/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540467 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba stiete 10/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540466 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 10/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540464 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 10/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 10/2015 | 458,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540462 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie peňažného poukazu U za mesiac 10/2015 | 10,80 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540459 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2015 | 344,71 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540458 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540457 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 01.10.-30.10.2015 | 70,96 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540456 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015 | 366,94 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540485 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 11/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
1421540484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015 | 363,14 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540483 | Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič Michalovska 108, 073 01 Sobrance |
33888132 | protišmykové rohože 2 ks | 180,00 EUR bez DPH |
OV150114 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540482 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 069,85 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150113 | 13.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 |
1421540481 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015 | 111,52 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540469 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2015 | 512,27 EUR vrátane DPH |
118/2005 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540491 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015 | 356,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
1421540490 | Kominárstvo - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV140160 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
1421540489 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 666,91 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150112 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
1421540488 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 195,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150116 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
1421540487 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.11.-15.11.2015 | 918,62 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 19.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540515 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky 01.11-30.11.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540512 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | teplo november 2015 | 290,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2015 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 11/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540508 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2015 | 730,85 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540507 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 471,88 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150118 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540506 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 535,46 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150117 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540505 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL | 309,17 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150111 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540504 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 27,88 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540503 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540502 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.12.-31.12.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540501 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |