Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540019 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov1, Michalovce Michalovská 55, Sobrance | 39,95 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540018 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 21 ks | 79,80 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150004 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540017 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 742,56 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150003 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 19 429,50 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150002 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743656 | Elektrina obdobie 01.01.2015 - 31.01.2015 | 1364,52 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540012 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Energie ua CPS Sobrance 1/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 15.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
1421540011 | MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony 10-12/2014 | 62,73 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 15.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
1421540009 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka tepla za mesiac 12/2014 | 695,16 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | 14.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
1421540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014 | 488,78 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 |
421400564 | MUDr. Maškulík Marián A. Dubčeka 270, 072 22 Strážske |
31983871 | zdravotné výkony IV.Q.2014 | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 | |
1421540028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia za poštovné | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 23.01.2015 | 23.01.2015 | 17.2.2015 |
1421540520 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1212/96 | xxx | 09.12.2015 | 21.01.2015 | 18.12.2015 |
421400568 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.- 31.12.2015 | 318,83 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400567 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie december 2014 | 2 433,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400566 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné stočné P.O. H. 66, Veľké Kapušany | 12,58 EUR bez DPH |
80-00006125PO2012 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400562 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 01.-31.01.2014 | 2,53 EUR vrátane DPH |
9900449723 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400561 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.-31.12.2014 | 56,35 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400557 | MUDr. Jasovská Eva Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36600733 | zdravotné výkony | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400556 | MUDr. Viliam Knocik Mierova 84, 072 22 Strážske |
31971270 | zdravotné výkony IV.Q.2014 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 07.01.2015 | 21.01.2015 | 19.1.2015 | |
421400549 | JASMED,s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
44869223 | zdravotné výkony IV.Q.2014 | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 29.12.2014 | 21.01.2015 | 19.1.2015 | |
421400554 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.09.-29.12.2014 Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 128,74 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 05.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400563 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 01.12.-31.12.2015 | 328,54 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 9900642356 | 12.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 |
421400559 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-31.12.2014 | 560,98 EUR bez DPH |
602863/73120/2004 | 08.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400551 | MUDr. Feketová Otília- Dorotea,s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 30.12.2014 | 16.01.2015 | 20.1.2015 | |
421400553 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobranceobdobie 25.11.-19.12.2014 | 45,50 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 02.01.2015 | 16.01.2015 | 20.1.2015 | |
142154002 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina | 587,44 EUR bez DPH |
Dohoda o pristúpení k RD č. 54957/2013 | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
1421540001 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | obdobie 01.01.-31.01.2015 vrátene fin. prostriedky | 1 364,52 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 12.01.2015 | 15.01.2015 | 20.1.2015 | |
1421540526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015 | 604,29 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.12.2015 | 19.1.2016 | ||
1421540564 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyúčtovanie | 3 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 28.12.2015 | 4.1.2016 | |
1421540473 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
35815256 | Vyúčtovanie zemný plyn - preplatok obdobie 01.01.-30.09.2015 | 3 575,96 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 09.11.2015 | 7.12.2015 | ||
1421540486 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | Dobropis k DEKVS za mesiac 10/2015 | 59,30 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 18.11.2015 | 7.12.2015 | |
1421540396 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | ||
1421540369 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia - vyúčtovanie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxxx | 07.09.2015 | 11.9.2015 | |
1421540357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 900855457 | 128,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
1421540343 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 10.08.2015 | 13.8.2015 | |
1421540305 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia- vyučtovanie | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 20.07.2015 | 22.7.2015 | |
1421540300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k zľave k DEKVS 06/2015 | 109,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
1421540291 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000846325 | 21,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.07.2015 | 17.7.2015 | |
1421540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 632,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 11.07.2015 | 17.7.2015 | |
1421540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 08.07.2015 | 10.7.2015 |