Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 |
1421540387 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537) | 72,11 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150084 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP27120130556 | 709,67 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150085 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 16 830,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150083 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540347 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556 | 592,02 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540349 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks | 17 889,63 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150073 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540312 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 337,79 EUR bez DPH |
xxx | 040720150147 | 23.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540309 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky NP DEI | 163,19 EUR bez DPH |
xxx | 030720158852 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540311 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky NP piloti | 823,52 EUR bez DPH |
xxx | 020720158851 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540310 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronick stravovacie poukážky | 18 371,60 EUR bez DPH |
xxx | 010720158845 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540250 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie | 11,57 EUR vrátane DPH |
Ex1623/06 | xxx | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540209 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ondo Alojz uznesenie OS MI č.20Er470/2006 | 7,97 EUR bez DPH |
Ex1624/06 | 20.05.2015 | 28.05.2015 | 28.5.2015 | |
1421540084 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex225/2002 | 9,97, bez DPH |
Ex 225/2002 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540083 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex1662/06 | 17,62 bez DPH |
Ex1662/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540082 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie č.18E rx488/2006 Ex 1665/06 | 18,79 EUR bez DPH |
Ex1665/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540063 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540090 | Dorotea s.r.o Masarykova 1341, 071 01 Michalovce |
45257566 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 04.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 | |
1421540571 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.12.2015-31.12.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540474 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 10/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540408 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 09/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | 07.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540366 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.08.-31.08.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540330 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie práce obdobie 01.07.-31.07.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 05.08.2014 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540275 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540230 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.05.-31.05.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 | |
1421540187 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.04.-30.04.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 1/2014 | xxx | 06.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
1421540152 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 03/2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540107 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie od 18.02- 28.02.2015 | 691,57 EUR bez DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xx | 11.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540492 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie referenských vodičov | 252,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV140163 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540559 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Škoda Fábia MI 476 CB | 245,22 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150136 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540558 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Volkswagen Passat MI 199 CD | 154,69 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150138 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540557 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného vozidla ŠKODA SUPERB MI118 BV | 234,74 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150137 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540507 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 471,88 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150118 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540506 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 535,46 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150117 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540323 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 166,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150072 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |