Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540265 | MUDr. Petrova Magdaléna Nám.Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36592641 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
1421540260 | MUDr. Dulinová Andrea Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce |
35539003 | zdravotné výkony | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
1421540300 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dopropis k zľave k DEKVS 06/2015 | 109,74 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 16.07.2015 | 20.7.2015 | |
1421540291 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 9000846325 | 21,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.07.2015 | 17.7.2015 | |
1421540290 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyučtovanie preplatok elektrina vyučtovanie 01-06/2015 Michalovská 55, 073 01 Sobrance | 632,44 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 11.07.2015 | 17.7.2015 | |
1421540288 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 6/2015 | 427,58 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540287 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových poukážok za 6/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540286 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunkačné poplatky 6/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540285 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 06/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540284 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP Telefónia 06/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Diaľková kreditácia | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 08.07.2015 | 10.7.2015 | |
1421540279 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky obdobie 6/2015 | 350,14 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540278 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie za obdobie 01.06.-30.06.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 266,41 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540275 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby obdobie 01.06.-30.06.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540273 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.05.-30.06.2015 | 94,08 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540272 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné P.O.H 66/118 V. Kapušany obdobie 01.04.-30.6.2015 | 30,83 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 07.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540268 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540267 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.07.-31.07.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540266 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 7/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540264 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.05.-29.06.2015 | 323,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540270 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.-30.06.2015 | 1 089,01 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 06.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540257 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-22.06.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany | 119,39 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 26.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540256 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.06.-19.07.2015 | 313,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2015 | 2 931,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540252 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.06.-15.06.2015 | 776,91 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 18.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540250 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie | 11,57 EUR vrátane DPH |
Ex1623/06 | xxx | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540246 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540244 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony 3-5/2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 15.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540245 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 05/2015 | 333,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540241 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 05/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540237 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance za mesiac jún 2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540236 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efektívnom využití PP za 5/2015 | 172,64 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 | |
1421540235 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za január 2015 | 1 923,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 05/2015 | 251,65 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540229 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.05.-29.05.2015 | 83,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.06.2015 | 17.6.2015 |