Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540515 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky 01.11-30.11.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540519 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1446/1996 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
1421540520 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1212/96 | xxx | 09.12.2015 | 21.01.2015 | 18.12.2015 |
1421540521 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997 | 26,06 EUR vrátane DPH |
Ex 1792/1997 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
1421540523 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 934/01 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
1421540497 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 22,77 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150119 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540498 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 197,34 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150120 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540534 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks | 17 589,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150122 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540518 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany | 572,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150121 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540522 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrad trov exekúcie Ex 58/1998 | 23,02 vrátane DPH |
Ex 58/1998 | xxx | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540525 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2015 | 430,63 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540527 | Marcateo Slovakia s.r.o Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín |
47243015 | servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks | 79,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150129 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540528 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 4 070,66 vrátane DPH |
Z201523365 | OV150128 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540530 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 134,62 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150126 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540529 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 164,35 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150127 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2015 | 7 150,30 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540536 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540537 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 11/2015 | 420,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540541 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 1 182,00 vrátane DPH |
xxx | OV140169 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540542 | Marián Ondrejka - Wtreade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina |
34933336 | skartovačku HSM shredstar 2 ks | 413,70 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150131 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540543 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks | 641,79 EUR vrátane DPH |
Z201533827 | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540545 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 84,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150071 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540546 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 14,40 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150078 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540547 | SPAD - požiarny servis 072 16 Vrbnica 43 |
17197601 | revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách | 495,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140172 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540548 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 62, 073 01 Sobrance |
46512250 | rebrík 1 ks, vozík 1 ks | 60,14 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150134 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540549 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C | 1 198,80 vrátane DPH |
prieskum trhu | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540550 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce | 364,12 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150132 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540551 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.12.-15.12.2015 | 1 049,56 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540552 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance 12/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540555 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 261,86 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150139 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |
1421540554 | Jacko Gustav 072 44 Bunkovce 80 |
40821552 | oprava žalúzii | 72,30 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150135 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |
1421540557 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného vozidla ŠKODA SUPERB MI118 BV | 234,74 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150137 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540558 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Volkswagen Passat MI 199 CD | 154,69 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150138 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |