Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540549 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia v budove ÚPSV a R Michalovce A,B,C | 1 198,80 vrátane DPH |
prieskum trhu | xxx | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540548 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 62, 073 01 Sobrance |
46512250 | rebrík 1 ks, vozík 1 ks | 60,14 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150134 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540547 | SPAD - požiarny servis 072 16 Vrbnica 43 |
17197601 | revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách | 495,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140172 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540546 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 14,40 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150078 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540545 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 84,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150071 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540543 | TOUR KLUB Igor Svitek Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendár stolový 274 ks, diár denný 13 ks, diár týždenný 1 ks | 641,79 EUR vrátane DPH |
Z201533827 | xxx | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540542 | Marián Ondrejka - Wtreade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina |
34933336 | skartovačku HSM shredstar 2 ks | 413,70 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150131 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540541 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 1 182,00 vrátane DPH |
xxx | OV140169 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540539 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Služba IP- Telefónia 11/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 11/2015 | 420,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540537 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Správa a údržba siete LAN 11/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540536 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2015 | 7 150,30 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540534 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 4 635 ks | 17 589,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150122 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540533 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 210 ks | 796,95 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150123 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540530 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 134,62 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150126 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540529 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 164,35 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150127 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540528 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 4 070,66 vrátane DPH |
Z201523365 | OV150128 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540527 | Marcateo Slovakia s.r.o Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín |
47243015 | servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks | 79,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150129 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540526 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučovanie preplatok obdobie 01.-14.10.2015 | 604,29 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 10.12.2015 | 19.1.2016 | ||
1421540525 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2015 | 430,63 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540523 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 934/01 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 934/01 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
1421540522 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrad trov exekúcie Ex 58/1998 | 23,02 vrátane DPH |
Ex 58/1998 | xxx | 09.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540521 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1792/1997 | 26,06 EUR vrátane DPH |
Ex 1792/1997 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
1421540520 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1212/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1212/96 | xxx | 09.12.2015 | 21.01.2015 | 18.12.2015 |
1421540519 | JUDr. Blaško Jozef Exekútorský úrad Kpt.Nálepku 8, 071 01 Michalovce |
35511991 | úhrada trov exekúcie pri zastavení exekúcie Ex 1446/96 | 19,92 EUR vrátane DPH |
Ex 1446/1996 | xxx | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 18.12.2015 |
1421540518 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v Michalovciach, Sobrance, V. Kapušany | 572,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150121 | 07.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540516 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky obdobie 01.11.-30.11.2015 | 347,47 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540515 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne polatky 01.11-30.11.2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540513 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovanie obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540512 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | teplo november 2015 | 290,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva 08/03/2015 | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540511 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | spracovanie poštových poukážok 11/2015 | 10,65 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540508 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.11.-30.11.2015 | 730,85 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540507 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 471,88 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150118 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540506 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA SuperB MI 118 BV | 535,46 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150117 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540505 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA FELÍCIA MI 723 CL | 309,17 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150111 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |