Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540185 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 19 ks NP 27120130556 | 73,10 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150041 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
1421540184 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 19 ks NP DEI Sä27120130537) | 73,10 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150042 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
14215404182 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 159 ks NP 27120130556 | 604,20 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150039 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 |
1421540222 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 760 ks | 18 313,74 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150053 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540221 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 182 ks | 700,23 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150054 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540183 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 100 ks | 15774,44 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150038 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540086 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537 | 76,95 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150020 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540085 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stavné lístky | 18 082,89 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150019 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540075 | Ing. Štofa Róbert A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015 | 721,33 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | xx | 19.02.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540125 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 10 ks | 38,48 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150028 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540124 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4800 ks | 18 467,64 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150027 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540039 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny NP piloti | 615,58 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540038 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP DEI 20 ks | 76,95 bez DPH |
1/OF/2015 | OV150008 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540018 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 21 ks | 79,80 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150004 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540017 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 742,56 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150003 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 19 429,50 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150002 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540469 | Wolters Kluwer s.r.o Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 |
31348262 | Aktualizácia programu ASPI za rok 2015 | 512,27 EUR vrátane DPH |
118/2005 | 09.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540501 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 5646,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540400 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | zemný plyn obdobie 01.10.-31.10.2015 | 1 583,05 bez DPH |
160/OVS/2015 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu | 05.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540561 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 013,95 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150133 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540488 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 195,84 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150116 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
1421540447 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 906,85 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150105 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540360 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,81 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150079 | 28.08.2015 | 07.09.2015 | 3.9.2015 |
1421540308 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 745,33 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150069 | 21.07.2014 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540226 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,12 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | Ov150044 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540114 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,16 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150025 | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540352 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 948,46 EUR bez DPH |
2/2014 | OV150076 | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540301 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 351,27 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150067 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
1421540258 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 720,70 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150061 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 584,62 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150043 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
1421540044 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3568,96 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150005 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540449 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 6979,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540380 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal | 5 587,92 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540206 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150045 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |
1421540530 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | Tonery | 3 134,62 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150126 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540489 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 666,91 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150112 | 20.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 |
1421540445 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 928,50 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150106 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |