Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540008 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 01.12.-31.12.2014 | 488,78 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 12.01.2015 | 26.01.2015 | 23.1.2015 |
1421540507 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava motorového vozidla ŠKODA Fábia MI 476 CB | 471,88 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150118 | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540463 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefonné poplatky 10/2015 | 458,88 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540259 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220 | 457,20 EUR bez DPH |
xxx | OV150059 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540150 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia obdobie 01.03.- 31.03.2015 Saleziánov1, Michalovce | 456,12 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 13.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540215 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 450,60 EUR bez DPH |
xxx | OV150034 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 |
1421540358 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2015 | 446,31 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.08.2015 | 27.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540525 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie Elektriny 11/2015 | 430,63 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540288 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 6/2015 | 427,58 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540538 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | Telefónne poplatky 11/2015 | 420,12 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540542 | Marián Ondrejka - Wtreade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina |
34933336 | skartovačku HSM shredstar 2 ks | 413,70 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150131 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540021 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.01.-15.01.2015 | 413,93 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 23.01.2015 | 29.01.2015 | 29.1.2015 | |
1421540333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 07/2015 | 412,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540370 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2015 | 408,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance | 405,76 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150046 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540569 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 12/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540536 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up 11/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540465 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 10/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540422 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 09/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540372 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up 8/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540335 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up- 07/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540283 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 06/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540196 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 04/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540140 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 03/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 |
1421540104 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 02/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540050 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540420 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné služby 9/2015 | 392,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540123 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 384,36 EUR vrátane DPH |
OV150023 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 2/2015 | 379,54 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540180 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.03.2015- 27.04.2015 | 373,43 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
1421540143 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 03/2015 | 371,08 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
1421540456 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.09.2015-28.10.2015 | 366,94 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 05.11.2015 | 16.11.2015 | 12.11.2015 | |
1421540550 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce | 364,12 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150132 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540484 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektrtickej energie obdobie 01.10.-31.10.2015 | 363,14 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 18.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540491 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky Orange obdobie 20.11-19.12.2015 | 356,14 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 26.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
1421540194 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky | 356,33 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
1421540113 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.03.2015-15.05.2015 | 356,99 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xx | 19.03.2015 | 25.03.2015 | 25.3.2015 |
1421540341 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 07/2015 | 353,15 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015 | 351,42 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |