Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540064 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014 | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540063 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2015 | 3 780,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 118,92 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540059 | MEDIPLUS ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotná staroslivosť IV.Q.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540058 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 1/2015 | 631,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015 | 120,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540014 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 1/2015 | 9,00 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540004 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 049,87 EUR vrátane DPH |
xx | OV150012 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540073 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.02.-15.02.2015 | 913,80 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xx | 18.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540069 | SANRESETs.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 41,82 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 06.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540068 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 02.01.-30.1.2015 | 73,09 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 06.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540067 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | Prevoz spisov do archívu | 98,99 EUR vrátane DPH |
xx | OV150006 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540066 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 943,54 EUR vrátane DPH |
xx | OV150013 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01/2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540052 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540050 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540049 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540042 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015 | 260,45 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540072 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie za CPS Sobrance 2/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540070 | MUDr. Buranovská Mária Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
31980171 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540084 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex225/2002 | 9,97, bez DPH |
Ex 225/2002 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540083 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | Trovy exekúcie Ex1662/06 | 17,62 bez DPH |
Ex1662/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540082 | Exekútorský úrad JUDr. Jakubčák Bartolomej Nám. slobody 13, 071 01 Michalovce |
35517948 | trovy exekúcie č.18E rx488/2006 Ex 1665/06 | 18,79 EUR bez DPH |
Ex1665/06 | xx | 03.03.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-28.02.2015 | 986,15 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540089 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 62, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony rok 2014 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540088 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 30.01.-25.02.2015 Saleziánov 1, Michalovce | 297,18 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540086 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537 | 76,95 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150020 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540085 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stavné lístky | 18 082,89 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150019 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 31.01.-23.02.2015 | 67,91 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 27.02.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540075 | Ing. Štofa Róbert A.I.Dobrianskeho 2167/24, 071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.02. - 17.02.2015 | 721,33 EUR bez DPH |
1/2014 Zmluva o poskytovaní upratovacích a služieb a čistiacích práce | xx | 19.02.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540092 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 3/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
1421540094 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 11.3.2015 |
1421540098 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávku UK 2/2015 | 317,63 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540097 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci 2/2015 | 8,70 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540095 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyučtovanie 2/2015 | 379,54 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |
1421540093 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2015 | 587,77 EUR bez DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 09.03.2015 | 12.03.2015 | 10.3.2015 |