Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP27120130556 | 709,67 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150085 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 16 830,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150083 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540391 | Majster Papier, PhDr. Gabriela Spišáková Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava V |
33768897 | hygienický materiál | 1 802,45 EUR vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z201519152-Z | xxx | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540390 | Peter Rudáš Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízme opravy | 183,42 EUR vrátane DPH |
OV150086 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540389 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.09.-15.09.2015 | 564,17 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 18.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540385 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | tonery | 1 643,44 EUR vrátane DPH |
OV150077 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540384 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | nájom za CPS Sobrance obdobie 9/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540382 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | 14.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015 | 3 441,35 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540380 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal | 5 587,92 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540379 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PP 8/2015 | 8,70 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | 10.09.2015 | 18.09.2015 | 18.9.2015 | |
1421540377 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefónne poplatky obdobie 01.08.-31.08.2015 | 344,11 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540375 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina vyúčtovanie 8/2015 | 86,96 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540374 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 08/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540373 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP- Telefónia 08/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540372 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back-up 8/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540371 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 08/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540370 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telefónne poplatky 8/2015 | 408,94 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 09.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540367 | Ketcém Martin 072 33 Závadka 83 |
44681976 | - čistenie klimatizácii | 66,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150081 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540368 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 29.07.27.8.2015 Saleziánov1, MI obdobie 01.08.-31.08.2015 Michalovská 55, SO | 521,45 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540366 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.08.-31.08.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | xxx | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540365 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 15.08.-31.08.2015 | 589,25 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 04.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540364 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn 9/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540362 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina 9/2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 |
1421540361 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže | 185,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 02.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
1421540360 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,81 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150079 | 28.08.2015 | 07.09.2015 | 3.9.2015 |
1421540358 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.08.2015 | 446,31 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 21.08.2015 | 27.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540355 | MUDr. Prunyiová Tatiana Štefániková 2, 071 01 Michalovce |
31974309 | zdravotné výkony | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 13.08.2015 | 27.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540356 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance obdobie 8/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2015 | 3 623,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540352 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 948,46 EUR bez DPH |
2/2014 | OV150076 | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540351 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP | 265,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 12.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 | |
1421540350 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony 2.Q.2015 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 12.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540347 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556 | 592,02 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540349 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks | 17 889,63 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150073 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540341 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 07/2015 | 353,15 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540340 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 7/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |