Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540567 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 12/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540540 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLS VPN 11/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540421 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 09/2015 | 2 943,78 EUR bez DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 09.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN - 07/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540282 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 06/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 09.07.2015 | 14.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 05/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540195 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 04/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 |
1421540139 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 03/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
Objednávka služby č. 2011-112 | 08.04.2015 | 22.04.2015 | 20.4.2015 | |
1421540103 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 02/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540049 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 01/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xx | Objednávka služby č. 2011-112 | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540490 | Kominárstvo - Ondo -Eštok 072 05 Bracovce 209 |
32675488 | revíziu komínov na všetkých pracoviskách ÚPSVaR Michalovce | 504,12 EUR vrátane DPH |
OV140160 | 25.11.2015 | 27.11.2015 | 30.11.2015 | |
1421540492 | Autoškola - Ženčák Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
11960507 | školenie referenských vodičov | 252,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV140163 | 27.11.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540541 | ROVKUR s.r.o Masarykova 7, 071 01 Michalovce |
34136665 | odborná prehliadka plynových kotlov | 1 182,00 vrátane DPH |
xxx | OV140169 | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540547 | SPAD - požiarny servis 072 16 Vrbnica 43 |
17197601 | revíziu protipožiarných zariadení na všetkých pracoviskách | 495,00 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV140172 | 16.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540030 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukazy na účet (v počte 4x 1 500 ks) | 95,27 EUR vrátane DPH |
xx | OV140207 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540006 | SOFTIP, as.s. Business Center Aruba 821 04 Bratislava |
36785512 | pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 EUR vrátane DPH |
OV150001 | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540016 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky | 19 429,50 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150002 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540017 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky | 742,56 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150003 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540018 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 21 ks | 79,80 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150004 | 21.01.2014 | 29.01.2015 | 29.1.2015 |
1421540044 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3568,96 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150005 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540067 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | Prevoz spisov do archívu | 98,99 EUR vrátane DPH |
xx | OV150006 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540040 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4 500 ks | 17 100 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | OV150007 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540038 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky NP DEI 20 ks | 76,95 bez DPH |
1/OF/2015 | OV150008 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540039 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny NP piloti | 615,58 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150009 | 03.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540122 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 160,80 EUR vrátane DPH |
OV150010 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540004 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 049,87 EUR vrátane DPH |
xx | OV150012 | 09.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540066 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 943,54 EUR vrátane DPH |
xx | OV150013 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540121 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava HP LJ P2055 d | 72,00 EUR vrátane DPH |
OV150014 | 31.03.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540172 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | Oprava motorového vozidla ŠKODA SUPER B MI 118 BV | 975,76 EUR vrátane DPH |
OV150017 | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540085 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stavné lístky | 18 082,89 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150019 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540086 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 NP DEI 27120130537 | 76,95 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150020 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540087 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 1/OF/2015 | 677,15 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150021 | 03.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540109 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 799,44 EUR vrátane DPH |
xx | OV150022 | 16.03.2015 | 24.03.2015 | 23.3.2015 |
1421540123 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 384,36 EUR vrátane DPH |
OV150023 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540118 | Syteli, s.r.o Dukilanska 7, 071 01 Michalovce |
36173975 | opravu zariadenia EZS pre objekt ÚPSVaR Michalovská 55, Sobrance | 69,60 EUR vrátane DPH |
Zmluva o kontrolnej činnosti 42/09/2006 | OV150024 | 27.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540114 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 720,16 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150025 | 19.03.2015 | 31.03.2015 | 31.3.2015 |
1421540162 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | nové tonery | 2 799,19 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150026 | 20.04.2015 | 27.04.2015 | 23.4.2015 |
1421540124 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 4800 ks | 18 467,64 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150027 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |
1421540125 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné kupóny 10 ks | 38,48 EUR bez DPH |
1/OF/2015 | OV150028 | 01.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 |