Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2015 | 3 623,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540352 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 948,46 EUR bez DPH |
2/2014 | OV150076 | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540351 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní PP | 265,60 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 12.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 | |
1421540350 | TS Medic s.r.o J. Murgaša 21, 071 01 Michalovce |
47588667 | zdravotné výkony 2.Q.2015 | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 12.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540347 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky 156 mks NP 27120130556 | 592,02 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540349 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks | 17 889,63 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150073 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540345 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3 | 129,70 EUR vrátane DPH |
A5430024 | xxx | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015 | 155,34 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540343 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 10.08.2015 | 13.8.2015 | |
1421540342 | Nemocnica s poliklinikou Štefna Kukuru Špitálska 2, 071 01 Michalovce |
44927380 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540341 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 07/2015 | 353,15 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540340 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 7/2015 | 56,22 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540338 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového PP u za mesiac 7/2015 | 10,80 EUR bez DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540337 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN 07/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540336 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35608202 | Služba IP - Telefónia -07/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540335 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up- 07/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540334 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN - 07/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540333 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 07/2015 | 412,64 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540339 | Integra o.z. Pri mlyne 1430, 071 01 Michalovce |
31995381 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 07.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540332 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.07.-31.07.2015 | 74,56 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540331 | MUDr. Brnová Ľudmila Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
31976956 | zdravotné výkony | 6,97 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 06.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540329 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.07.-31.07.2015 | 835,82 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 05.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540327 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony | 83.64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 04.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540326 | MEDISANA s.r.o Nám. osloboditeľov 12/1002, 071 01 Michalovce |
36600440 | zdravotné výkony II.Q. 2015 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540325 | MEDIKOP s.r.o Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
36590894 | zdravotné výkony II. Q.2015 | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540323 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 166,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150072 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540322 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.08.-31.08.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540321 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 30.06.-28.07.2015 | 335,11 vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540320 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015 | 923,64 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540319 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.08.-31.08.2015 | 1 038,89 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540318 | JUDr. Kruppa Michal Š. Kukuru 12, 071 01 Michalovce |
35561653 | Tovy exekúcie Ex 715/2013 | 67,86 EUR vrátane DPH |
xxx | Ex715/2013 | 31.07.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540317 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony II.Q.2015 | 90,61 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 27.07.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540316 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony | 34,85 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 3.8.2015 |
1421540315 | MUDr. Zitrický František Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
45469814 | zdravotné výkony | 55,76 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 3.8.2015 |
1421540314 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
30794536 | Telefonné poplatky Orange obdobie 20.07.-19.08.2015 | 296,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xxx | 27.07.2015 | 05.08.2015 | 3.8.2015 |
1421540313 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 561,46 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150066 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540312 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky | 337,79 EUR bez DPH |
xxx | 040720150147 | 23.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540309 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky NP DEI | 163,19 EUR bez DPH |
xxx | 030720158852 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540311 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky NP piloti | 823,52 EUR bez DPH |
xxx | 020720158851 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |