Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540053 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 01/2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540052 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN obdobie 01.01. 31.01.2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540051 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba UP - Telefonia 01/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540050 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 01/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xx | 10.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540042 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Saleziánov 1, Michalovce obdobie 02.01.- 29.01.2015 | 260,45 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xx | 04.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540072 | Regionálna nemocnica, n.o ulica Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom energie za CPS Sobrance 2/2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xx | 17.02.2015 | 24.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540070 | MUDr. Buranovská Mária Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce |
31980171 | zdravotné výkony | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 09.02.2015 | 24.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 | 55,63 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540055 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 300,97 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540054 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 1/2015 preplatok | 0,59 EUR vrátane DPH |
9902787922 | xx | 10.02.2015 | 17.2.2015 | |
1421540028 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia za poštovné | 6000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 23.01.2015 | 23.01.2015 | 17.2.2015 |
1421540064 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014 | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540063 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2015 | 3 780,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540060 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | dodávky elektriny 01.01.-31.01.2015 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C | 1 118,92 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540059 | MEDIPLUS ul. Prof. Hlaváča 29, 071 01 Michalovce |
36599786 | zdravotná staroslivosť IV.Q.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540058 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné polatky 1/2015 | 631,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015 | 120,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540047 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.02.-28.02.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xx | 05.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 755/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina obdobie 01.02-28.02.2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xx | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540036 | MUDr. Jozef Ján Továrenská 2, 071 01 Michalovce |
31972705 | zdravotné výkony 01.07.2014-31.12.2014 | 69,70 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540035 | Ing. Štofa Róbert A.I . Dobrianskeho 2167/24,071 01 Michalovce |
45506892 | upratovacie služby obdobie 01.01.2015 -31.01.2015 | 1 188,07 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb a čistiiacích prác 1/2014 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540034 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 02.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540033 | MUDr. Vaľo Milan Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
31975135 | zdravotné výkony 10-12/20014 | 97,58 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 30.01.2014 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540029 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.10.2014 - 31.12.2014 | 27,88 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540005 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačný poplatok Orange obdobie 20.01-19.02.2015 | 257,26 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | xx | 27.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540562 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | - prevoz nadrozmerných krabíc na trase Michalovce- Veľké Kapušany | 67,60 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150141 | 28.12.2015 | 30.12.2015 | 31.12.2015 |
1421540560 | Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE Školská 288/4, 073 01 Sobrance |
46178422 | inštalácia priestorového termostatu ÚPSVaR Sobrance | 93,00 EUR bez DPH |
xxx | OV150140 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540555 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 261,86 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150139 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |
1421540558 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Volkswagen Passat MI 199 CD | 154,69 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150138 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540557 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného vozidla ŠKODA SUPERB MI118 BV | 234,74 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150137 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540559 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Škoda Fábia MI 476 CB | 245,22 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150136 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540554 | Jacko Gustav 072 44 Bunkovce 80 |
40821552 | oprava žalúzii | 72,30 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150135 | 22.12.2015 | 23.12.2015 | 23.12.2015 |
1421540548 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 62, 073 01 Sobrance |
46512250 | rebrík 1 ks, vozík 1 ks | 60,14 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150134 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540561 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 013,95 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150133 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540550 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | úpravy elektrického vedenia v objektoch ÚPSVaR Michalovce | 364,12 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150132 | 18.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540542 | Marián Ondrejka - Wtreade Mikuláša Dohnányho 817/1A, 010 04 Žilina |
34933336 | skartovačku HSM shredstar 2 ks | 413,70 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150131 | 14.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540527 | Marcateo Slovakia s.r.o Ulica Márie 1168/14/A, 931 01 Šamorín |
47243015 | servisná sada ADF CLNSHET 10 PK na scanery 3 ks | 79,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150129 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540528 | KONIMPEX s.r.o Jantárová 30, 040 01 Košice -Juh |
36174874 | kancelársky nábytok | 4 070,66 vrátane DPH |
Z201523365 | OV150128 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540529 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery (HP) | 2 164,35 EUR vrátane DPH |
333/01/2015 | OV150127 | 10.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |