Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k fakúre č. 9000832700 | 90,80 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | 19.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1421540210 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | 22.05.2015 | 28.5.2015 | ||
1421540211 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mesačné poplatky obdobie 20.05.-19.06.2015 | 306,32 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní službyVirtuálna privátna Sieť č. 21/OUaMIS/2014 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540212 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | zemný plyn obdobie 01.05.2015-31.05.2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | 27.05.2015 | 02.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540213 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1091,00 EUR vrátane DPH |
OV150049 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540214 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV150048 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540215 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 450,60 EUR bez DPH |
xxx | OV150034 | 29.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 |
1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 1 374,76 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 | |
1421540216 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektricka energia 6/2015 | 587,77 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540218 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Zemný plyn 6/2015 | 2 477,00 EUR vrátane DPH |
6300220134 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540219 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 28.04.2015-27.05.2015 | 351,42 EUR vrátane DPH |
40-000067718PO2013 | xxx | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540220 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky 44 ks | 169,29 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150055 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540221 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 182 ks | 700,23 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150054 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540222 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 760 ks | 18 313,74 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150053 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance | 405,76 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150046 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany | 495,20 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150047 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540225 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 584,62 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150043 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540226 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,12 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | Ov150044 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2015 | 1 059,89 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v maesiaci máj 2015 | 10,05 EUR vrátane DPH |
v súlade so schvalením žiadosti o poskytnutie služby PP na účet | xxx | 05.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
1421540233 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 5/2015 | 58,26 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xxx | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
1421540234 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 5/2015 | 347,90 EUR vrátane DPH |
9900642356 | xxx | 10.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
1421540232 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné vykony I.Q.2015 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 09.06.2015 | 17.06.2015 | 17.6.2015 |
1421540238 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | diaľková kreditácia | 6 000,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xxx | 15.06.2015 | 17.6.2015 | |
1421540229 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance obdobie 01.05.-29.05.2015 | 83,27 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | xxx | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540230 | C § S GROUP s.r.o Štefánikova 1369/41, 071 01 Michalovce |
44101619 | upratovacie služby 01.05.-31.05.2015 | 1 886,11 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dielo o poskytovaní upratovacích služieb a čistiaích prác 4/2014 | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 | |
1421540231 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrická energia 05/2015 | 251,65 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 08.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540235 | Mibyt s.r.o Zoltána Fábryho 15/100, 079 01 Veľké Kapušany |
31712533 | dodávka ÚK za január 2015 | 1 923,53 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tepla 08.03.2005 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540236 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efektívnom využití PP za 5/2015 | 172,64 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 | |
1421540237 | Regionálna nemocnica, n.o ul. Mieru 12, 073 01 Sobrance |
35582391 | Nájom za CPS Sobrance za mesiac jún 2015 | 95,21 EUR vrátane DPH |
Podnajomná zmluva zo dňa 26.10.2011 | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540239 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLS VPN 05/2015 | 2 943,78 EUR vrátane DPH |
xxx | Objednávka služby č. 2011-112 | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540240 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up 05/2015 | 398,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540241 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Služba IP Telefónia 05/2015 | 1 301,04 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540242 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Správa a údržba siete LAN 05/2015 | 1 277,86 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540243 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | Telekomunikačné poplatky 05/2015 | 333,72 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytovaní telek. služieb | xxx | 15.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540245 | MUDr. Tarciová Zlatica 072 43 Veľké Revištia 93 |
31976450 | zdravotné výkony | 83,64 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 01.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 |
1421540244 | ZS Dr. Schweitzera spol.s.r.o 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony 3-5/2015 | 48,79 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 15.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540246 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540247 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER MI 118 BV | 102,53 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150050 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540247 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI909 BD | 114,13 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150051 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |