Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540440 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
OV150068 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540380 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal | 5 587,92 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540308 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 745,33 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150069 | 21.07.2014 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540476 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV150070 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540545 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 84,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150071 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540323 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 166,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150072 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540349 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks | 17 889,63 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150073 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540352 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 948,46 EUR bez DPH |
2/2014 | OV150076 | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540385 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | tonery | 1 643,44 EUR vrátane DPH |
OV150077 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540546 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 14,40 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150078 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540360 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,81 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150079 | 28.08.2015 | 07.09.2015 | 3.9.2015 |
1421540367 | Ketcém Martin 072 33 Závadka 83 |
44681976 | - čistenie klimatizácii | 66,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150081 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 16 830,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150083 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540387 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537) | 72,11 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150084 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP27120130556 | 709,67 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150085 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540390 | Peter Rudáš Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízme opravy | 183,42 EUR vrátane DPH |
OV150086 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540397 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany |
36280127 | prenájom miestnosti a športovisk | 973,50 EUR vrátane DPH |
OV150087 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540393 | ARRIVA Michalovce a.s. Lastomírska 1, 071 01 Michalovce |
36214078 | autobusová preprava zamestnancov SF | 60,00 EUR vrátane DPH |
OV150088 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
1421540392 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 3586,75 vrátane DPH |
OV150089 | 23.09.2015 | 05.10.2015 | 1.10.2015 | |
1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 |
1421540398 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu motovorého vozidla Škoda Felícia MI 723 | 205,48 EUR vrátane DPH |
OV150091 | 01.10.2015 | 08.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540478 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 266,00 EUR vrátane DPH |
OV150092 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540417 | MERATECH - SOLAR, s.r.o Komenského 16, 071 01 Michalovce |
36687375 | oprava WC v pavilóne D 1. poschodie | 99,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150094 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540461 | Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, 071 01 Michalovce |
00161063 | prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004 | 495,00 EUR bez DPH |
Ov150095 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540411 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 42 ks | 159,39 EUR bez DPH |
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | OV150096 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540412 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 205 ks NP27120130556 | 777,98 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150097 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540410 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 4 912ks | 18 641,04 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150098 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 803,89 EUR vrátane DPH |
OV150099 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540425 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 513,32 EUR vrátane DPH |
OV150100 | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540479 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 333,60 EUR vrátane DPH |
OV150101 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540451 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla MI 118 BV | 229,38 EUR vrátane DPH |
OV150102 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540450 | ARRIVA Michalovce a.s. Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI909 BD | 87,95 EUR vrátane DPH |
OV150102 | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540460 | TINEF, s.r.o Topolianska 168, 071 01 Michalovce |
45436592 | občerestvenie na burzu práce projekt 27110130044 | 806,50 EUR vrátane DPH |
OV150103 | 06.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540510 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | oprava frankovacieho stroja NEOPOST | 682,50 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540509 | EVROFIN Int s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | servisna prehliadka frankovacieho stroja NEOPOST IJ 50 | 78,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | OV150104 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540447 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 906,85 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150105 | 30.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540445 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 928,50 EUR vrátane DPH |
332/01/2015 | OV150106 | 27.10.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |