Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540259 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220 | 457,20 EUR bez DPH |
xxx | OV150059 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540204 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 621,30 EUR vrátane DPH |
OV150032 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 | |
1421540123 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 384,36 EUR vrátane DPH |
OV150023 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540080 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov | 660,84 EUR vrátane DPH |
xx | OV150011 | 27.02.2015 | 06.03.2015 | 6.3.2015 |
1421540548 | Slovakia trend export-import s.r.o Michalovská 62, 073 01 Sobrance |
46512250 | rebrík 1 ks, vozík 1 ks | 60,14 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150134 | 17.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540483 | Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič Michalovska 108, 073 01 Sobrance |
33888132 | protišmykové rohože 2 ks | 180,00 EUR bez DPH |
OV150114 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540006 | SOFTIP, as.s. Business Center Aruba 821 04 Bratislava |
36785512 | pripojenie prostredníctvom GTA Profit | 42,00 EUR vrátane DPH |
OV150001 | 28.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 | |
1421540175 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | prevoz spisov do archívu | 98,69 EUR vrátane DPH |
OV150030 | 30.04.2014 | 11.05.2015 | 7.5.2015 | |
1421540067 | Technické a zahradnícke služby Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
00186490 | Prevoz spisov do archívu | 98,99 EUR vrátane DPH |
xx | OV150006 | 16.02.2015 | 23.02.2015 | 27.2.2015 |
1421540176 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | preplatok za telefonné poplatky | 0,01 EUR vrátane DPH |
30.04.2014 | 7.5.2015 | |||
1421540461 | Gymnázium Pavla Horova Masarykova 1, 071 01 Michalovce |
00161063 | prenájom priestorov na burzu práce a informácií projekt 2711013004 | 495,00 EUR bez DPH |
Ov150095 | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540397 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 921 01 Piešťany |
36280127 | prenájom miestnosti a športovisk | 973,50 EUR vrátane DPH |
OV150087 | 01.10.2015 | 12.10.2015 | 12.10.2015 | |
1421540570 | Technické a zahradnícke služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | Prenájom kontajnera obdobie 01.07.-31.12.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 7.1.2016 |
1421540246 | Technické služby Gorkého 55, 073 01 Sobrance |
35513861 | prenájom 1 100 l kontajnera obdobie 01.01.2015-30.06.2015 | 35,88 EUR vrátane DPH |
Nájomna zmluva č. 9/2009 | xxx | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540476 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV150070 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540214 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV150048 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540156 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za marec 2015 | 3 279,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2014 | 22.04.2015 | 21.4.2015 | |
141540193 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 4/2015 | 3 571,45 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.05.2015 | 18.05.2015 | 15.5.2015 | |
421400567 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie december 2014 | 2 433,80 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2015 | 21.01.2015 | 20.1.2015 | |
1421540381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby obdobie 01.08.-31.08.2015 | 3 441,35 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540429 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 55, 071 01 Michalovce |
36631124 | poštové služby 9/2015 | 2 853,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.10.2015 | 19.10.2015 | 16.10.2015 | |
1421540354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 7/2015 | 3 623,70 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540289 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2015 | 2 690,25 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 03.07.2015 | 21.07.2015 | 20.7.2015 |
1421540255 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 5/2015 | 2 931,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxx | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540108 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 2/2015 | 3 365,10 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.03.2015 | 17.03.2015 | 16.3.2015 |
1421540535 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2015 | 7 150,30 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xxxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540480 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Bratislava |
36631124 | poštové služby 10/2015 | 11 695,80 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 11.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540061 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2015 | 3 780,15 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | xx | 11.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540030 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukazy na účet (v počte 4x 1 500 ks) | 95,27 EUR vrátane DPH |
xx | OV140207 | 29.01.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |
1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance | 405,76 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150046 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540390 | Peter Rudáš Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízme opravy | 183,42 EUR vrátane DPH |
OV150086 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540501 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.12.-31.12.2015 | 1 546,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | xxx | 03.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |
1421540448 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn obdobie 01.11.-30.11.2015 | 1 5646,96 EUR vrátane DPH |
160/OVS Zmluva o združenej dodoávke zemného plynu | 02.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | |
1421540405 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHLobdobie od 15.09.-30.09.2015 | 1 4727,25 vrátane DPH |
5611874055 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540329 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.07.-31.07.2015 | 835,82 EUR vrátane DPH |
5611874055 | xxx | 05.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540227 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2015 | 1 059,89 vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xxx | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540181 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.04.-30.04.2015 | 1 572,27 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 05.05.2015 | 13.05.2015 | 12.5.2015 | |
1421540133 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03.-31.3.2015 | 1 509,82 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 07.04.2015 | 15.04.2015 | 15.4.2015 | |
1421540091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-28.02.2015 | 986,15 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.01.2015 - 31.01.2015 | 1 065,40 EUR vrátane DPH |
602863/73120/2004 | 04.02.2015 | 11.02.2015 | 9.2.2015 |