Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540387 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky NP DEI SR(27120130537) | 72,11 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150084 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540383 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravovacie poukážky | 16 830,83 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150083 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540367 | Ketcém Martin 072 33 Závadka 83 |
44681976 | - čistenie klimatizácii | 66,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150081 | 07.09.2015 | 14.09.2015 | 11.9.2015 |
1421540360 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 724,81 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150079 | 28.08.2015 | 07.09.2015 | 3.9.2015 |
1421540546 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 14,40 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150078 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540385 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | tonery | 1 643,44 EUR vrátane DPH |
OV150077 | 16.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540352 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 948,46 EUR bez DPH |
2/2014 | OV150076 | 13.08.2015 | 25.08.2015 | 26.8.2015 |
1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540349 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 4714 ks | 17 889,63 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150073 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540323 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 166,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150072 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540545 | Adrian Buraľ 072 32 Jovsa 229 |
41505131 | vyhotovenie vizitiek | 84,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150071 | 15.12.2015 | 22.12.2015 | 22.12.2015 |
1421540476 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV150070 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540308 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 745,33 EUR vrátane DPH |
16658/12-M/ODSMAP | OV150069 | 21.07.2014 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540449 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 6979,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 02.11.2015 | 05.11.2015 | 3.11.2015 |
1421540440 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
OV150068 | 20.10.2015 | 23.10.2015 | 23.10.2015 | |
1421540380 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier A4-2000 bal A3 40 bal | 5 587,92 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150068 | 11.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540301 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1 351,27 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150067 | 17.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
1421540313 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | repasácia tonerov | 561,46 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150066 | 24.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540303 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD | 184,31 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150064 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540269 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla MI 723 CL | 114,13 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150063 | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540304 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Tlač poštových peňažných poukážok | 64,07 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150062 | 20.07.2015 | 24.07.2015 | 22.7.2015 |
1421540258 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 2 720,70 EUR vrátane DPH |
2/2014 | OV150061 | 29.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540253 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1 172,53 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150060 | 24.06.2015 | 30.06.2015, | 29.6.2015 |
1421540259 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | renovácia tonerov Samsung D2850D 5 ks, LEXMARK T430 4 ks, Canon 719 4 ks, XEROX PE 220 | 457,20 EUR bez DPH |
xxx | OV150059 | 30.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540251 | Zdroj Zemplín, s.r.o Štefániková 23, 071 01 Michalovce |
31715702 | rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance | 120,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150058 | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 541,60 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540475 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava kopírky | 202,80 EUR vrátane DPH |
OV150057 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540307 | Ing. František Kudláč PROFIHERM SERVICE Školská 288/4, 073 01 Sobrance |
46178422 | odborná prehliadka plynových rozvodov na pracoviskách ÚPSVaR v Michalovciach, Sobranciach, a V. Kapušanoch | 509,00 EUR bez DPH |
xxx | OV150056 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540220 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky 44 ks | 169,29 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150055 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540221 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 182 ks | 700,23 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150054 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540222 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky 4 760 ks | 18 313,74 EUR bez DPH |
1/0F/2015 | OV150053 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540254 | Ing.Alžbeta Kočišová AK-PROREAL Zvončeková 8, 071 01 Michalovce |
35540940 | vypracovanie štúdie na stavbu " Výstavba parkoviska a spevnených plôch | 250,00 EUR bez DPH |
xxx | OV150052 | 25.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540247 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI909 BD | 114,13 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150051 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540247 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla ŠKODA SUPER MI 118 BV | 102,53 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150050 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540213 | PERGAMON spol. s.r.o Chemická 1, 831 04 Bratislava |
31327681 | tonery | 1091,00 EUR vrátane DPH |
OV150049 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540214 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV150048 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | odborná prehliadka elektirckého zariadenia a odborná skúška V. Kapušany | 495,20 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150047 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540223 | Rudaš Peter Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízne opravy elektroinštlácie Sobrance | 405,76 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150046 | 04.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540206 | Xepap, spol s.r.o Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopírovací papier A4 | 2 679,96 EUR vrátane DPH |
20396/2011 | OV150045 | 18.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |