Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1421540563 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné, obdobie 30.09.-17.12.2015 Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 111,29 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 26.12.2015 | 30.12.2015 | 4.1.2016 |
1421540481 | MEDIPRAKTIK s.r.o Nám. Osloboditeľov 25, 071 01 Michalovce |
36588997 | zdravotné výkony obdobie 01.07.-30.09.2015 | 111,52 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | 12.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540269 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla MI 723 CL | 114,13 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150063 | 03.07.2015 | 13.07.2015 | 10.7.2015 |
1421540247 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | opravu služobného motorového vozidla ŠKODA OKTÁVIA MI909 BD | 114,13 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150051 | 17.06.2015 | 25.06.2015 | 23.6.2015 |
1421540257 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 24.03.-22.06.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany | 119,39 EUR vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | xxx | 26.06.2015 | 07.07.2015 | 6.7.2015 |
1421540251 | Zdroj Zemplín, s.r.o Štefániková 23, 071 01 Michalovce |
31715702 | rozvoz osobných ochranných pracovných pomôcok a pracovných prostriedkov na trase Michaloce- Veľké Kapušany- Sobrance | 120,00 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150058 | 19.06.2015 | 30.06.2015 | 29.6.2015 |
1421540057 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01.01.2015-31.01.2015 | 120,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | xx | 10.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540129 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 02.01.-23.03.2015 | 127,81 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 02.04.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540357 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Dobropis k faktúre 900855457 | 128,76 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2013 | xxx | 17.08.2015 | 26.8.2015 | |
421400554 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.09.-29.12.2014 Zelená 299/63, Veľké Kapušany | 128,74 EUR vrátane DPH |
80-00006125PO2012 | 05.01.2015 | 19.01.2015 | 20.1.2015 | |
1421540345 | Orange s.r.o Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Lenovo TAB 2 10 LTE 48,60 EUR Mobilný telefón Samsung Galaxy , SONY XPERIA Z3 | 129,70 EUR vrátane DPH |
A5430024 | xxx | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540166 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony I.Q.2015 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xxx | 27.04.2015 | 13.05.2015 | 13.5.2015 |
1421540089 | MUDr. Prunyi s.r.o Štefániková 62, 071 01 Michalovce |
46439889 | zdravotné výkony rok 2014 | 132,43 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 | xx | 04.03.2015 | 11.03.2015 | 9.3.2015 |
1421540064 | MEDLIFE s.r.o Nábrežie J.M. Hurbana 408/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotná staroslivosť 10/2014- 12/2014 | 132,43 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540403 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
30794536 | vodné, stočné obdobie od 23.06.-20.09.2015 Zelená 63/299 V. Kapušany | 134,52 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 06.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 | |
1421540472 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronickí stravovacie poukážky | 136,62 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | 09.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540214 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Hviezdoslavova 7, 071 01 Michalovce |
36570460 | prečistenie kanalizácie na pracovisku ÚPSVaR v Sobranciach, ul . Michalovská 55 | 144,48 EUR vrátane DPH |
OV150048 | 28.05.2015 | 04.06.2015 | 2.6.2015 | |
1421540063 | EVROFIN Int s.r.o Heyukova 12, 811 08 Bratislava |
44563485 | ročný kreditovací poplatok výplatného stroja NEOPOST s licenčným číslom 78023 | 144,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 11.12.2012 | xx | 12.02.2015 | 17.02.2015 | 17.2.2015 |
1421540348 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 39 ks NP DEI SR 27120130537 | 148,05 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150075 | 10.08.2015 | 18.08.2015 | 14.8.2015 |
1421540558 | ARRIVA Service s.r.o., Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava vozidla Volkswagen Passat MI 199 CD | 154,69 EUR vrátane DPH |
prieskum trhu | OV150138 | 23.12.2015 | 28.12.2015 | 28.12.2015 |
1421540409 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukazy 41 ks | 155,60 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150093 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elektrina -vyučtovanie obdobie 01.07.-31.07.2015 | 155,34 EUR vrátane DPH |
4088/2013 Zmluva o dodávke elektrickej energie | xxx | 10.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540532 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukažky | 159,39 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | xxx | 11.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540411 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukazy 42 ks | 159,39 EUR bez DPH |
64/OD/2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | OV150096 | 08.10.2015 | 16.10.2015 | 14.10.2015 |
1421540122 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | oprava tlačiarni | 160,80 EUR vrátane DPH |
OV150010 | 31.03.2015 | 13.04.2015 | 10.4.2015 | |
1421540309 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Elektronické stravovacie poukážky NP DEI | 163,19 EUR bez DPH |
xxx | 030720158852 | 21.07.2015 | 30.07.2015 | 29.7.2015 |
1421540323 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | servis služobného motorového vozidla ŠKODA Felícia MI 723 CL | 166,10 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150072 | 03.08.2015 | 13.08.2015 | 13.8.2015 |
1421540220 | Le cheque dejeuner s.r.o Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | strávne lístky 44 ks | 169,29 EUR bez DPH |
01/OF/2015 | OV150055 | 02.06.2015 | 09.06.2015 | 16.6.2015 |
1421540236 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efektívnom využití PP za 5/2015 | 172,64 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 11.06.2015 | 19.06.2015 | 19.6.2015 | |
1421540394 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150090 | 25.09.2014 | 05.10.2015 | 1.10.2015 |
1421540378 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 174,57 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150082 | 10.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 |
1421540483 | Združenie podnikateľov Timočko - Geľatič Michalovska 108, 073 01 Sobrance |
33888132 | protišmykové rohože 2 ks | 180,00 EUR bez DPH |
OV150114 | 10.11.2015 | 23.11.2015 | 23.11.2015 | |
1421540390 | Peter Rudáš Moldavská 6, 071 01 Michalovce |
10712976 | porevízme opravy | 183,42 EUR vrátane DPH |
OV150086 | 21.09.2015 | 25.09.2015 | 24.9.2015 | |
1421540303 | Arriva Service s.r.o Bratislavská cesta 1804, 945 01 Komárno |
35846526 | oprava služobného motorového vozidla MI 909 BD | 184,31 EUR vrátane DPH |
xxx | OV150064 | 20.07.2015 | 29.07.2015 | 28.7.2015 |
1421540496 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 185,92 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 02.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
1421540455 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní PP | 185,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 04.11.2015 | 09.11.2015 | 6.11.2015 | ||
1421540361 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnosť pri posudzovaní navrhovaní a efektívnom využití PP na úpravu bytu rodinného domu a garáže | 185,92 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | xxx | 02.09.2015 | 14.09.2015 | 10.9.2015 | |
1421540476 | HARD PLUS s.r.o Sama Chalúpku 20 F, 071 01 Michalovce |
36175684 | predservisná prehliadka, oprava kopírovacieho stroja ,multufunkčnéhozariadenia, tlačiarni | 186,00 EUR vrátane DPH |
OV150070 | 10.11.2015 | 16.11.2015 | 13.11.2015 | |
1421540498 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 197,34 EUR bez DPH |
64/OF/2015 Dohoda o pristúpení k Ramcovej dohode | OV150120 | 02.12.2015 | 17.12.2015 | 21.12.2015 |
1421540200 | Ing. Šoltýs Pavol 072 11 Iňačovce 136 |
odborná činnnosť pri posudzovaní a navrhovaní a efekt. využití PP | 199,20 EUR bez DPH |
Zmluva o poskytovaní odborných činností č. 05/2014 | 13.05.2015 | 20.05.2015 | 19.5.2015 |